無需專門調(diào)整分錄?!捌渌麘?yīng)付款 - 應(yīng)付業(yè)主公共收益分成” 是往來科目,本次借方余額是業(yè)務(wù)收付的過程性結(jié)果,后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)會自然沖抵;整體仍為貸方余額,符合科目核算邏輯。重點關(guān)注業(yè)務(wù)是否有合同、決議等依據(jù),定期清理余額即可,若因差錯導(dǎo)致借方余額才需追溯調(diào)整
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
分公司發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款科目有貸方余額,查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度 其他應(yīng)付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000,員工已經(jīng)離職,今年怎么做調(diào)整分錄?謝謝 是 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整??? 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎?
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險費,借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
沒有發(fā)票,可以憑回單計入勞務(wù)費嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢?
老師您好,請問中級考試時,科學(xué)計算器里面怎么輸入開根號的計算?
老師,本無付支無收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
老師,我這啥情況呀,怎么調(diào)