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你好:公司10月份申請(qǐng)了技術(shù)開發(fā)合同認(rèn)定,認(rèn)定書及證明材料已取得。11月增值稅普通發(fā)票(6%開發(fā)服務(wù)費(fèi)發(fā)票)已開給客戶。11月在網(wǎng)廳申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛悅浒笗r(shí)提示2019年11月起企業(yè)不用提交備案申請(qǐng),可自行判別,申報(bào)減免稅。那么增值稅申報(bào)時(shí)該填寫那些表,如何填寫。

2019-11-06 19:19
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-11-06 20:08

同學(xué)你好,除了填寫增值稅申報(bào)表的附表二,附表一,還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表。

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同學(xué)你好,除了填寫增值稅申報(bào)表的附表二,附表一,還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表。
2019-11-06
你好,你去修改十月份的申報(bào)表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
現(xiàn)在申報(bào)11月的,那你這個(gè)預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會(huì)提示配比不通過的。
2022-12-14
你好,學(xué)員,題目不完整的
2022-09-26
你好,這里是不可以抵扣的
2021-03-01
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