你好,管理費用二級科目可以設置增值稅、城建稅、地方教育、教育附加。
老師,您好,請教個湖南省職高高考選擇題 湖南愛健康生活餐飲管理有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,2020年第一季度銷售額298000元,下列稅費全免的有( ) A增值稅B城建稅C教育費附加與地方教育費附加 D印花稅
對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加,這個50%的稅幅額度是什么意思?
老師,小規(guī)模納稅人集成申報時什么時候出現的?點擊它就提示說,你已單獨通過《城建稅、教育費附加、地方教育費附加申報表》完成申報,無需再進行集成申報。那我就不用去管他了吧?
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務局帶開了價稅合計58000的專票,當時已經預交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護建設稅的稅金,但是沒有預交著教育費,地方教育費,印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個稅種的稅金了? 對于小規(guī)模納稅人的教育費,地方教育費附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅怎么繳納呢?
你好,小規(guī)模納稅人 5月開了一張專票,城建稅免稅50%在當月需要計提嗎? 教育費附加 地方附加免了 ,是不是不用計提了,在當月直接借:稅金及附加 貸:應交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應交稅費 借:應交稅費-教育附加 地方教育附加,貸 營業(yè)外收入,再最后結轉 借:營業(yè)外收(免的2費) 本年利潤(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報繳費,是這樣嗎?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產稅和土地使用稅?,F在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現在稅務局讓B公司交房產稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產地證這個要如何做,我們公司是從貿易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本