同學(xué),你好
會(huì)的,這個(gè)是趨勢
你好老師,請(qǐng)問一下我們公司是電商平臺(tái),2020年電商收入都報(bào)稅了,可是費(fèi)用沒有做怎么辦?導(dǎo)致賬上的錢跟實(shí)際的錢有差,已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了,財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)了 不過應(yīng)該可以更正申報(bào),怎么辦呢?
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會(huì)計(jì)分錄怎么做??
老師,發(fā)票9月份商家才能開出來,8月份電子稅務(wù)局平臺(tái)上還沒有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣8月記入進(jìn)項(xiàng)稅科目是否可以?申報(bào)增值稅時(shí),有無影響,是否會(huì)導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對(duì)不上?有差異的話,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是按賬上的報(bào),還是按電子稅務(wù)局平臺(tái)上的數(shù)報(bào)?
老師您好,我想問一下電商會(huì)計(jì)實(shí)操內(nèi)容 比如電子商務(wù)公司,主要從事電子券銷售業(yè)務(wù)。下游是自家的個(gè)體烘焙坊。線上抖音要求必須成立公司,才可以銷售電子券。那么是否電商平臺(tái)銷售的每一筆電子券金額,在固定時(shí)間打入公司對(duì)公賬戶,都必須確認(rèn)銷售收入的金額。
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號(hào)文件,要求報(bào)送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送表,平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這些表是需要企業(yè)自己報(bào)送到稅務(wù)局,還是說就是各個(gè)電商平臺(tái)會(huì)自動(dòng)推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致?會(huì)不會(huì)比對(duì)?怎么可以解決這個(gè)問題。比如我先申報(bào)了稅,平臺(tái)后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
香港自開的發(fā)票內(nèi)地公司可以抵扣嗎
第一問為啥不調(diào)減應(yīng)交所得稅而且確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個(gè)人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊(cè)資金500萬,今天突然有個(gè)人過來投資,說一次性打300萬進(jìn)來做股東,請(qǐng)問對(duì)于這件事情,我需要去了解對(duì)方什么 ,才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)給員工的獎(jiǎng)勵(lì)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時(shí)品名是匯總寫的,到時(shí)報(bào)關(guān)的時(shí)候做發(fā)票,可以按實(shí)際明細(xì)做吧?
老師,您好!公司上游購進(jìn)貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進(jìn)項(xiàng)票,有進(jìn)項(xiàng)支付的銀行流水,開具了銷項(xiàng)票,收到了銷項(xiàng)貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進(jìn)項(xiàng)票是虛開,這時(shí)候我們作為公司的會(huì)計(jì)開票員有風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,是100%扣除的嗎?100%加計(jì)扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費(fèi)用總共就是400萬?是這個(gè)意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費(fèi)報(bào)銷單動(dòng)車3000元.住宿費(fèi)1100,出租車費(fèi)120,餐費(fèi)600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下