您好,收到錢
借:銀行存款
貸:應收賬款
請問銷售時借:應收賬款 貸:發(fā)出商品,收款借:銀行存款 貸:應收賬款,然后開票借:發(fā)出商品 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額 這樣對不對,怎么結算成本呢
老師,我是電商平臺,當月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個確認收入的分錄怎么做呀?可否當月借:應收賬款(暫估入賬) 貸:主營業(yè)務收入, 次月 紅沖上次,再借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額)
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
我們是做電商銷售產(chǎn)品的,電商平臺提現(xiàn)收入遠遠大于開票和記載的未開票收入,現(xiàn)在電商平臺這個賬號要關了,賬上應收賬款(電商賬號)這個科目借方負數(shù)有很多,這個賬怎么銷,只能最未開票收入么,能把金額轉入“其他應收款-法人”這個科目么
上月忘記開發(fā)票,對付也付款了,上月分錄我是這樣子做,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,沒發(fā)票就沒計提稅,現(xiàn)在已經(jīng)把發(fā)票開好了,我需要怎么記分錄,銷項稅哦
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務人員說有可能有個文件,關于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務,就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應收賬款。那應收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預收,那報表資產(chǎn)表生成是重分類的,應收預收都體現(xiàn)了。那如果負債表設置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預收賬款這個科目的,只不過是負債表自動重分類了。
公司可以幫股東關聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結轉下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
應該不是回公戶他們從電商那里提到私卡了,是不是就借其他應付貸應收了,屬于代收款
那這個計入其他應收款就可以
沖其他應付款也行吧
這兩個都是法人的,是吧,可以的
啊對,設置的有法人的其他應付和其他應收
那可以的,沖這個就可以
好的謝謝,摘要就寫代收電商貨款嗎
是的,是的,就是這樣寫