借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品 第三個(gè)分錄不對(duì)
老師,您好!公司商品發(fā)出,發(fā)票未開(kāi),貨款以后分批支付給我司,請(qǐng)問(wèn)分錄這樣做對(duì)嗎:借 發(fā)出商品(銷售價(jià)) 貸 庫(kù)存商品(銷售價(jià)) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–銷項(xiàng)稅額 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品 (實(shí)際成本低于銷售價(jià)格)借 產(chǎn)品成本差異 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)銷售時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:發(fā)出商品,收款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,然后開(kāi)票借:發(fā)出商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 這樣對(duì)不對(duì),怎么結(jié)算成本呢
#提問(wèn)#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫(kù)存商品70 退回之前銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫(kù)存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問(wèn)像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫(kù)存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開(kāi)款未收這樣做對(duì)嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫(kù)存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開(kāi)出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)出了商品沒(méi)收到錢 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣就行了是嗎? 等收到款了在做 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是嗎?對(duì)嗎老師
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
那庫(kù)存商品科目什么時(shí)候用
剛開(kāi)始銷售時(shí)沒(méi)開(kāi)票,好幾單一起開(kāi)票的,借應(yīng)收賬款,貸什么科目?
第一個(gè)分錄借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品
那么借應(yīng)收賬款,貸什么科目呢
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
還沒(méi)開(kāi)票,怎么確認(rèn)銷項(xiàng)稅?
那你不要掛應(yīng)收 借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品