你好,你貨物的出口退稅率是多少?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?,F在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師,問下現在做我們公司做進出口貿易,內銷也做,想問,1那我做進項認證時如何區(qū)別哪個是內銷做抵扣認證勾選,哪些是退稅做退稅勾選呢? 2.現在業(yè)務員拿著報關單和出口發(fā)票,要我算出開票金額,還有通知供應商如何開發(fā)票?我應參照哪些數據和項目來開具?要注意什么問題?比如稅負率和換箅比率的區(qū)間各為多少?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,請教一個問題我現在留抵未認證金額:1581766.48,稅額合計:216054.56,我這個月開票100萬(出口報關普通發(fā)票),怎么計算我最后會剩余多少留抵金額和稅額還有退稅金額會是多少?求解答,非常感謝
老師你好,請教一個問題我現在留抵未認證金額:1581766.48,稅額合計:216054.56,我這個月開票100萬(出口報關普通發(fā)票),怎么計算我最后會剩余多少留抵金額和稅額還有退稅金額會是多少? 注意看問題,不要隨意接復制 !非常感謝
如果公司注冊到A城市,在B城市實際經營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農戶,現在有個合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費呢?
個體戶沒有資質可以做工程施工嗎
請問律師申報的工資薪金收入,應該是以本月開票收入申報還是到賬金額申報
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據合同金額入帳,每月計提折舊,到匯算清繳納稅調整?還是不做?
老師,請問現在企業(yè)欠稅共200多萬,已經停止正常經營,屬房地產相關企業(yè),這個時候股東要轉讓股權,且為折價轉讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓機構的培訓費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點
電子銀行承兌匯票接收有風險嗎?有費用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進項稅額