可以更正的,網(wǎng)上不行就去大廳更正
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
23年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫失誤,24年4月更新了23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,隨后準(zhǔn)備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報(bào)表和23年財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,怎么辦呢
2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表12月份季報(bào)和年度不一致,稅務(wù)局叫更改,如果12月份企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)和12月份財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,所得稅需要更正嗎
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)年報(bào)的利潤表的所得稅費(fèi)用更正后和季報(bào)的利潤表所得稅費(fèi)用金額不一致怎么辦
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度利潤表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況,問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正嗎,問題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎,那30自始至終沒付出去,沒法票,調(diào)整需要怎么寫分錄呀
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ,本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊,這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個(gè)工程會(huì)計(jì),連工程行業(yè)一些核心會(huì)計(jì)都不熟,也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況,請(qǐng)問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢?
就是報(bào)關(guān)單是貨代提供的,我們還需要稅務(wù)備案嗎,需要申報(bào)出口收入嘛
老師,我們簽了一統(tǒng)防打藥合同,上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)(需要給對(duì)方開局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票),同時(shí)我們購買一批農(nóng)藥(有明細(xì))用于這個(gè)項(xiàng)目,但供應(yīng)商開具的農(nóng)藥數(shù)量比這個(gè)合同的多,因?yàn)檫M(jìn)庫做了庫存,開具農(nóng)藥發(fā)票也銷了庫存,但還有余量,就是銷比進(jìn)少,請(qǐng)問多余量我該怎么處理(農(nóng)藥是直接拉到工地,沒有經(jīng)過我們)
老師,我們公司有一個(gè)股東是公司占比5%,賬上未分配利潤100萬,股東虧損幾十萬,這樣分配給他是不是不用交稅?
您好~ 想咨詢下:針對(duì)銷售返利業(yè)務(wù),供應(yīng)商和公司兩方,會(huì)計(jì)處理一般怎么做,可以給個(gè)例子參考一下嗎?
老師,個(gè)人既有綜合所得又有經(jīng)營所得,月度或季度算稅時(shí)5千生計(jì)費(fèi)只能在一個(gè)地方扣嗎?
老師,那這個(gè)分錄,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問一下年報(bào)的應(yīng)付職工薪酬要等于個(gè)稅申報(bào)的工資收入嗎,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保,是不是不應(yīng)該等于個(gè)稅申報(bào)數(shù)
25年的所得稅可以更正是嗎
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢 可以更正的哈
25年的更正不了
那么就去大廳更正申報(bào)