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2×23年3月20日,甲公司發(fā)現(xiàn)2×22年對(duì)一項(xiàng)使用壽命不確定的管理用無(wú)形資產(chǎn)按稅法規(guī)定年限計(jì)提了攤銷(xiāo)額120萬(wàn)元??紤]所得稅影響,賬務(wù)處理?

2025-08-26 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-26 21:07

沖回累計(jì)攤銷(xiāo):
借:無(wú)形資產(chǎn)——累計(jì)攤銷(xiāo) 120萬(wàn)
貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 120萬(wàn)

確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債:
借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 30萬(wàn)
貸:遞延所得稅負(fù)債 30萬(wàn)

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:
借:以前年度損益調(diào)整 90萬(wàn)(120萬(wàn) - 30萬(wàn))
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 90萬(wàn)

頭像
快賬用戶(hù)3910 追問(wèn) 2025-08-26 21:19

對(duì)所得稅有影響嗎?

頭像
快賬用戶(hù)3910 追問(wèn) 2025-08-26 21:19

是對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅有影響嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-26 21:20

不影響當(dāng)期的,增加以前的未分配

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沖回累計(jì)攤銷(xiāo):
借:無(wú)形資產(chǎn)——累計(jì)攤銷(xiāo) 120萬(wàn)
貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 120萬(wàn)

確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債:
借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 30萬(wàn)
貸:遞延所得稅負(fù)債 30萬(wàn)

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:
借:以前年度損益調(diào)整 90萬(wàn)(120萬(wàn) - 30萬(wàn))
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 90萬(wàn)
2025-08-26
應(yīng)交所得稅1000-60,×25%=235 借,所得稅費(fèi)用235-15 貸,遞延所得稅負(fù)債15 應(yīng)交所得稅235
2021-11-25
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 應(yīng)納稅所得額=1000-800/10=920 本期應(yīng)交所得稅=920*25%=230 賬面價(jià)值800? 計(jì)稅基礎(chǔ)是800-800/10=720? 形成遞延所得稅負(fù)債(800-720)*25%=20 借:所得稅費(fèi)用 250 貸:遞延所得稅負(fù)債20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅230
2022-11-20
會(huì)計(jì)折舊500/5=100,稅法折舊500/10=50 應(yīng)納稅所得額10000%2B50=10050 所得稅費(fèi)用10050*25%=2512.5 借:所得稅費(fèi)用 2512.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2512.5
2020-12-07
您好 請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的無(wú)形資產(chǎn)為什么不調(diào)當(dāng)期所得稅費(fèi)用只提遞延所得稅 在哪里
2023-04-28
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