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甲公司20x8年1月1日購人一項無形資產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款500000元、增值稅額65000元,該增值稅專用發(fā)票20x8年1月符合抵扣規(guī)定。取得該項無形資產(chǎn)后,甲公司根據(jù)各方面情況判斷,無法合理預(yù)計其使用期限,因此將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。稅法規(guī)定,對無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額允許稅前扣除。甲公司20x8年的利潤總額為5000000元,無其他納稅調(diào)整項目:甲公司20x9年的利潤總額為5000000元,20x9年12月31日,對該項無形資產(chǎn)進行減值測試,可收回金額為300000元,無其他納稅調(diào)整項目。甲公司每年企業(yè)所得稅稅率均為25%。要求:(1)對甲公司20x8年12月31日的企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(2)對甲公司20x9年12月31日的企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

2023-04-17 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 11:26

同學(xué)你好 稍等我看下

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同學(xué)你好 稍等我看下
2023-04-17
你好同學(xué) (1)計算并寫出甲公司20X8年12月31日企業(yè)所得稅相關(guān)會計分錄。 無形資產(chǎn)賬面價值=500000 計稅基礎(chǔ)=500000-500000/10=450000 遞延所得稅負債余額=(500000-450000)*25%=12500 借,所得稅費用1250000 貸,應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1237500 ? ?遞延所得稅負債12500 (2)計算并寫出甲公司20X9年12月31日企業(yè)所得稅相關(guān)會計分錄 無形資產(chǎn)賬面價值=30000 計稅基礎(chǔ)=500000-500000/10*2=400000 遞延所得稅資產(chǎn)余額=(400000-30000)*25%=92500 計提遞延所得稅負債=-125000 計提遞延所得稅資產(chǎn)=92500 借,所得稅費用1250000 ?遞延所得稅負債12500 遞延所得稅資產(chǎn)92500 貸,應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1355000 ??
2022-07-02
您好 會計分錄如下 應(yīng)納稅所得額=1000-800/10=920 本期應(yīng)交所得稅=920*25%=230 賬面價值800? 計稅基礎(chǔ)是800-800/10=720? 形成遞延所得稅負債(800-720)*25%=20 借:所得稅費用 250 貸:遞延所得稅負債20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅230
2022-11-20
中午好,我看看這個題目
2023-02-26
您好 解答如下 會計折舊=12000000/5=2400000? ?賬面價值=12000000-2400000=9600000 稅法折舊=12000000/10=1200000? ?計稅基礎(chǔ)=12000000-1200000=1080000 應(yīng)納稅所得額=50000000%2B(2400000-1200000)=51200000 本期所得稅=51200000*25%=12800000 遞延所得稅資產(chǎn)=1200000*25%=300000 借:所得稅費用12500000 ? 遞延所得稅資產(chǎn)300000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅12800000
2022-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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