同學(xué),你好
一般收到廠商的現(xiàn)金返利,會(huì)配合紅字發(fā)票,沖庫(kù)存商品
我們是一般納稅人公司收到供應(yīng)商的現(xiàn)金返利,對(duì)方不要求開(kāi)票,返利是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的,該怎么處理了?老師
想問(wèn)下公司收到20年供貨商返利,分別收到貨品的返利和現(xiàn)金返利,我要怎么記賬呢?
和供應(yīng)商拿貨,一年后達(dá)到一定量,可獲得返利。然后公司今年匯總發(fā)現(xiàn)達(dá)到指標(biāo),溝通后現(xiàn)我司銀行收到供應(yīng)商返利款。我想問(wèn)下:收到返利款時(shí),稅務(wù)賬上是怎么做分錄的?
我公司為該區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商,現(xiàn)在下游與上游供應(yīng)商的廠家直接外貿(mào)交易,現(xiàn)在上游供應(yīng)商給我公司返利(歐元),請(qǐng)問(wèn)我公司該怎么做賬呢?另外要涉及什么稅呢?增值稅有嗎?
老師,您好,我想問(wèn)下汽車(chē)4s店給經(jīng)銷(xiāo)商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶(hù)用來(lái)進(jìn)車(chē)時(shí)抵車(chē)款怎么做賬?廠家給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候在一張發(fā)票上把返利這一塊開(kāi)負(fù)數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
第一次接受銀行承兌 要先開(kāi)通業(yè)務(wù)嗎?
我們公司進(jìn)的貨過(guò)期丟掉了,做財(cái)產(chǎn)損失后,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎,相關(guān)文件有沒(méi)有
老師,養(yǎng)護(hù)費(fèi)一般開(kāi)什么成本票
老師,我問(wèn)你一下,我們有兩個(gè)公司,各自獨(dú)立核算的,現(xiàn)在我們把一個(gè)公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)公司,兩邊公司的分錄怎么寫(xiě)?
老師,公司買(mǎi)了豬,同時(shí)也買(mǎi)了豬飼料,請(qǐng)問(wèn)豬飼料記生物資產(chǎn)對(duì)嗎?消耗性生物資產(chǎn)合理嗎
2024年公司購(gòu)入3個(gè)辦公軟件,記為無(wú)形資產(chǎn),總金額62933.88元,攤銷(xiāo)年限為3年,每月攤銷(xiāo)1748.15元。2025年8月財(cái)務(wù)審核賬務(wù)發(fā)現(xiàn),2024年4月當(dāng)月未攤銷(xiāo),2024年10月、11月、12月未攤銷(xiāo)。2025年1月-8月正常攤銷(xiāo),不能反結(jié)賬,沒(méi)有計(jì)提盈余公積。公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù),虧損狀態(tài)。下面調(diào)賬分錄是否正確?是否考慮所得稅影響? 借:以前年度損益調(diào)整6992.6(1748.15×4) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)6992.6 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6992.6 貸:以前年度損益調(diào)整6992.6
老師:?jiǎn)挝唤o公司員工租賃車(chē)位的年費(fèi),是計(jì)入管理費(fèi)用-車(chē)位費(fèi),還是管理費(fèi)用—福利費(fèi)
對(duì)方開(kāi)了收據(jù)給我們。但是離的比較遠(yuǎn) 可以打印圖片入帳嗎 還是一定要原件
老師 個(gè)體工商戶(hù) 用法人給我們打錢(qián) 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶(hù)頭開(kāi)他們個(gè)體工商戶(hù)的名字 沒(méi)有問(wèn)題吧
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個(gè)稅700,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做嗎?
分錄是怎么做的了?
同學(xué),你好
收到紅字發(fā)票
借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
收到現(xiàn)金返利要交增值稅嗎?
同學(xué),你好
你如果不涉及紅字發(fā)票。那就做營(yíng)業(yè)外收入,不涉及增值稅
那就是只用交企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
要是開(kāi)紅字發(fā)票呢,增值稅是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
是按發(fā)票上的增值稅金額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的