您好,相當(dāng)于用另一個(gè)公司和客戶簽合同確認(rèn)收入,這個(gè)公司不再做賬
老師你好,我們總公司下有個(gè)分公司,兩個(gè)是獨(dú)立核算的,我是不是要建兩套賬,還是一套賬
我們有A和B兩個(gè)公司,且這兩個(gè)公司各自獨(dú)立核算,把A公司的電承轉(zhuǎn)給B公司使用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我現(xiàn)在有下個(gè)問題請(qǐng)教您,我們總公司下面有一個(gè)分公司,之前都是獨(dú)立核算的,分公司也有自己的銀行賬戶,現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)為非獨(dú)立核算 ,我昨天去稅務(wù)辦理此事時(shí),稅務(wù)回復(fù)我讓我把分公司的賬調(diào)到總公司去
老師,我們公司有一個(gè)分公司,一直都是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供一個(gè)能證明公司是獨(dú)立核算的章程或者協(xié)議的,您這邊有模板嗎?
老師,請(qǐng)問一下我公司法人是一個(gè)人,股東又是另外兩個(gè)人各自股份比例 50%(兩公婆),現(xiàn)在把公司 100%轉(zhuǎn)讓給 2 個(gè) 股東(兩公婆)的另一個(gè)公司,這個(gè)是屬于股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓還是自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓呢?
合伙公司幫墊付租金,計(jì)提的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用_房租 借:管理費(fèi)用_物業(yè)管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應(yīng)該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項(xiàng)目預(yù)繳,開票當(dāng)月申報(bào)預(yù)繳??上略吕U納嗎?還是當(dāng)月就得繳納
請(qǐng)問老師,兩自然人合伙開有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬但仍繼續(xù)經(jīng)營,A公司的兩個(gè)自然人有一個(gè)要退出,計(jì)算退出者承擔(dān)虧損金額時(shí),要不要加上應(yīng)承擔(dān)B公司的虧損100萬*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款上直接掛的一個(gè)供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應(yīng)該怎么調(diào)整?
公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)于上市有沒有什么作用?
老師,從農(nóng)戶收購中藥材,砂仁,要申請(qǐng)開具收購發(fā)票。我們把砂仁烤干后賣給制藥公司。我們賣干的砂仁免稅嗎?
國有獨(dú)資企業(yè)董事,是誰任免的?
申請(qǐng)外管證,涉稅事項(xiàng)報(bào)告完以后,報(bào)驗(yàn),是在特定主體登錄那登錄進(jìn)行報(bào)驗(yàn)嗎,那核銷得時(shí)候,在哪核銷,
老師您好,我咨詢一下,公司的貨款利息普票可以抵扣稅額嗎
企業(yè)一般帳戶的銀行印簽卡可以提供復(fù)印件給付款的客戶嗎
就是把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓過去,已收到的錢也轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司,這個(gè)分錄怎么寫?
假設(shè)乙公司將一臺(tái)設(shè)備(原值10萬,已提折舊3萬)作價(jià)8萬元轉(zhuǎn)讓給甲公司:
乙公司分錄:
① 轉(zhuǎn)入清理:
借:固定資產(chǎn)清理 7萬
累計(jì)折舊 3萬
貸:固定資產(chǎn)——XX設(shè)備 10萬
② 收到款項(xiàng):
借:銀行存款 8萬
貸:固定資產(chǎn)清理 7萬
資產(chǎn)處置收益 1萬
甲公司分錄:
借:固定資產(chǎn)——XX設(shè)備 8萬
貸:銀行存款 8萬
我們不是固定資產(chǎn),是服務(wù)業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給其他公司
是把你們的應(yīng)收轉(zhuǎn)給他們嗎
比如轉(zhuǎn)的是應(yīng)收,你們收到另一個(gè)公司的錢
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
另一個(gè)公司
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
不是,服務(wù)還未完成,錢已經(jīng)到我們賬上了,就是把服務(wù)跟錢都轉(zhuǎn)出去
錢,我們當(dāng)時(shí)就做了收入了,也開了發(fā)票了,就是后續(xù)服務(wù)還沒完成,轉(zhuǎn)出去。
收到款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
轉(zhuǎn)讓做相反的分錄,
另一個(gè)公司收到
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
然后開票再確認(rèn)收入
當(dāng)時(shí)不是做預(yù)收的,當(dāng)時(shí)分錄就是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你都確認(rèn)收入了,怎么可能轉(zhuǎn)了,這個(gè)相當(dāng)于就是你們公司的了,稅法上也只認(rèn)你們公司的
但是我們目前想把這個(gè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓出去,錢也轉(zhuǎn)出去啊,
你們開發(fā)票了沒有?是發(fā)票也要紅沖嗎?
發(fā)票不沖紅,對(duì)方公司也開了發(fā)票給我們
那這個(gè)哪是轉(zhuǎn)讓了,相當(dāng)于你們把業(yè)務(wù)又承包給別人了,你們收到對(duì)方的發(fā)票直接入成本就可以了
這個(gè)業(yè)務(wù)還得要你們來對(duì)接才可以的
那我分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 這樣可以嗎?我們跟對(duì)方公司簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就是把剩下的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給他,合計(jì)多少錢也轉(zhuǎn)給他們
可以的,你收到就直接入成本,后面就由他們?nèi)ラ_票,你們不用管了
好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)