你好,你是拿到了發(fā)票,還沒(méi)有認(rèn)證是嗎
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄怎么做
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說(shuō)?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、待抵扣和待認(rèn)證區(qū)別是什么?分別是啥意思呢
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個(gè)科目最終去哪里了
開(kāi)發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi) ,老師開(kāi)這個(gè)名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計(jì)算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購(gòu)類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問(wèn)下老師,公司有個(gè)另外的地址,沒(méi)有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因?yàn)檎劰こ虡I(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用?
老師您好,請(qǐng)問(wèn),收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
以fob報(bào)關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運(yùn)發(fā)票,稅局會(huì)查嗎
老師,委托經(jīng)營(yíng)我們出房子,她們經(jīng)營(yíng)餐廳,分利潤(rùn),每個(gè)月約定毛利率20%,出房子這一方來(lái)做賬,經(jīng)營(yíng)餐廳的每個(gè)月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達(dá)到20%,這樣稅務(wù)有問(wèn)題嗎
銷售發(fā)票開(kāi)出的金額比成本價(jià)高四五倍,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目是不是核算當(dāng)時(shí)未開(kāi)票的
你好,不是,是對(duì)方給你開(kāi)了發(fā)票,但是你還沒(méi)認(rèn)證。
那是不是票夠了月底轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
你好,是的。沒(méi)有認(rèn)證的部分先放在這里。
好的,謝謝老師,下次抵扣再?gòu)馁J方轉(zhuǎn)出對(duì)么
你好,是的,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。