您好,出口是免稅的。內(nèi)銷不免稅了。
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師你好,我們的客戶是做進出口的,現(xiàn)在要求我們開給他們的發(fā)票商品名稱也要用英文,這樣可以嗎?我們屬于內(nèi)銷,也不是外企,能開嗎?
老師,我們是生產(chǎn)餅干的企業(yè),現(xiàn)在要出口商品,公司沒有資質(zhì),是和代理出口退稅的公司合作的。請問我們公司怎么開出口的這部分發(fā)票呢?和內(nèi)銷的發(fā)票一樣開嗎?
老師好,請問下,我們是制造企業(yè),產(chǎn)品正常出口報關(guān),但是回款卻不是外國客戶打款給我們,而是它國內(nèi)的代理商,這影響后期的出口退稅嗎?
請問以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個科目最終去哪里了
開發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費 ,老師開這個名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問下老師,公司有個另外的地址,沒有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因為談工程業(yè)務(wù)請客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費用或者銷售費用?
老師您好,請問,收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會計分錄,謝謝!
以fob報關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運發(fā)票,稅局會查嗎
老師,委托經(jīng)營我們出房子,她們經(jīng)營餐廳,分利潤,每個月約定毛利率20%,出房子這一方來做賬,經(jīng)營餐廳的每個月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達到20%,這樣稅務(wù)有問題嗎
銷售發(fā)票開出的金額比成本價高四五倍,有風(fēng)險嗎,
那本來我可以退稅按13個點退,現(xiàn)在做內(nèi)銷了,那我應(yīng)該加收多少個稅點呢
你好,這個沒有固定的,你可以直接收13%但是要雙方協(xié)商同意才行。