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Q

請問老師,之前的電費記在其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款貸方余額3112,現(xiàn)在預(yù)存了8169.67元的電費,開了9298.28元的發(fā)票,如果想轉(zhuǎn)到管理費用,請問應(yīng)該怎么做憑證呢,謝謝老師

2025-08-26 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-26 10:07

借:管理費用-9298.28 貸:預(yù)付賬款8169.67 ? ??其他應(yīng)付款 差額

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快賬用戶8583 追問 2025-08-26 10:13

如果預(yù)存的款還沒有入賬,可以直接入管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 10:15

可以直接計入管理費用的,貸方銀行存款

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快賬用戶8583 追問 2025-08-26 10:32

請問老師,現(xiàn)在其他應(yīng)付款的余額3112元在貸方,是不是應(yīng)該借方?jīng)_掉3112?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 10:36

可能是發(fā)票多開了,沒付款,檢查一下

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快賬用戶8583 追問 2025-08-26 10:39

另一家單位用我們的電表,他們的電費交到我們這里,之前收到他家的電費也記在了其他應(yīng)付款里面

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齊紅老師 解答 2025-08-26 10:44

那么繳電費的時候就要沖平

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快賬用戶8583 追問 2025-08-26 10:51

借 其他應(yīng)付款,貸管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 10:56

是的,就是那樣做的,你們多做了費用。

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您好,收到發(fā)票,把上面那筆分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-02-17
你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款7000 貸:其他應(yīng)收款7000
2024-10-29
那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢? 銀行回單的
2022-11-23
學(xué)員您好,需要轉(zhuǎn)的。然后匯算清繳納稅調(diào)增
2022-02-22
你好,管理費用做借方的負數(shù)。
2021-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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