是,財(cái)報(bào)必須跟稅務(wù)系統(tǒng)里的一致
老師您好,想問一下我在電子稅務(wù)局申報(bào)二季度企業(yè)所得稅,目前在財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送環(huán)節(jié)填寫三表一注,都填完了“上傳文件”時(shí),提示“您上傳的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型與正在申報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型不一致,請(qǐng)重新上傳”,我接下來(lái)該怎么樣操作
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)年度匯算清繳中的A105050表中的中的工資薪金和個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)必須保持一致嗎?可以大于個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎
老師好,有科技型中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?有實(shí)際操作火炬年報(bào)的老師嗎?我是公司的財(cái)務(wù),登錄名和密碼都不知道,答過的老師請(qǐng)不要再接了!?。?! 怎么重置呢? 謝謝
老師您好,小型微利企業(yè),報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),但是系統(tǒng)中企業(yè)所得顯示是按照25%收的,請(qǐng)問是不是有哪張表是小型微利必須要填寫的,系統(tǒng)才能帶出
老師好,我們是科技型小企業(yè),填報(bào)的信息采集表和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表不一致,填表的信息采集表做了研發(fā)費(fèi)用,但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒有做,而且跨年了,這種可以調(diào)賬嗎?
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯(cuò)了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個(gè)礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬(wàn)左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們?cè)瓉?lái)礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營(yíng)范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會(huì)找好幾家船務(wù)公司,是因?yàn)樗隹诘讲煌膰?guó)家嗎?
法人可以自己是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
為什么選擇C?不會(huì)做
電子稅務(wù)局三方協(xié)議簽訂,選擇批扣還是非批扣呢,
郭老師,我們承接了政府購(gòu)買服務(wù),然后里面有老師來(lái)上課的,然后我們請(qǐng)了第三方的社工機(jī)構(gòu)請(qǐng)了專業(yè)的老師來(lái)上課,這樣會(huì)算分包嗎?民間非盈利組織。
我公司收到一張轉(zhuǎn)賬支票,為甲公司預(yù)付的貨款,收到支票需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,電商行業(yè)的會(huì)計(jì)分錄有哪些喲?
增值稅稅負(fù)比較高 如何解決
如果不一致 是不是需要修改上一年第四季度的財(cái)報(bào),增值稅,所得稅,甚至匯算清繳報(bào)表呢?
是的,需要修改上一年第四季度的財(cái)報(bào),增值稅,所得稅,甚至匯算清繳報(bào)表
這個(gè)是自己從系統(tǒng)里改正還是去大廳申報(bào)?