你好,如果你多交了,就會有退稅。
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
#提問#請問一下填寫在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的“免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是按費(fèi)用*75%(如實(shí)際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用10000*75%=7500)后填寫還是按實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用10000填寫?
老師 請問一下,我10月份沒有選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,匯算清繳的時(shí)候我填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是填寫那個(gè)時(shí)間段的呀
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫錯(cuò)了?
老師 請問 研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是費(fèi)用做了金額 還去填寫加計(jì)扣除的優(yōu)惠明細(xì)表再扣除一次嗎
老師,國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)可以退稅嗎?
老師,請問,我做內(nèi)賬,用公司賬戶發(fā)工資給員工 10 萬,代扣社保費(fèi)是 6000,老師,請問怎么樣做賬,可以給個(gè)分錄嗎?
老師好,經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-國際運(yùn)輸代理費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi),這倆個(gè)印花稅稅種是什么,稅率多少
個(gè)人代開的砂石料發(fā)票,資源稅應(yīng)該哪一方交?是購買方?還是銷售方交?
老師 公司利潤馬上超300了 該怎么樣才能不超300繼續(xù)小微呢
我這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后期末有留抵的 這樣可以相互抵減嗎
老師,現(xiàn)在全是電子發(fā)票,怎么杜絕員工重復(fù)報(bào)銷呢?
老師您好,請問關(guān)于砂石料的資源稅,有沒有什么優(yōu)惠政策?謝謝
這是什么東西,怎么接收啊
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)出口,又有外購直接出口,外購直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增值稅嗎
要看具體數(shù)據(jù)的了。
那就是說填寫了A107012表不一定有退稅了。
審計(jì)那邊太不靠譜了,填寫一年更正給他們看說沒事了,然后過幾天又叫添加期間費(fèi)用明細(xì)表,再過幾天又叫添加研發(fā)費(fèi)用表A107012。更正多次都要申請了
你好,如果一開始就知道你有研發(fā),就應(yīng)該都選上了。如果是后面才知道有研發(fā),就沒什么好辦法。只能去調(diào)。