您好,要的,這個(gè)要先暫估入賬的
老師,你好,我公司從外面買回原材料,發(fā)票當(dāng)月沒收到,隔月才收到,當(dāng)月做賬是要按暫估價(jià)先入賬嗎
老師我是機(jī)械廠,有時(shí)候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫(kù)單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個(gè)材料,這種是暫估入庫(kù),還是在認(rèn)證的時(shí)候在做庫(kù)房帳?
老師,商品入庫(kù)時(shí)沒發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒收到,銷售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,公司購(gòu)買原材料已打款,收到原材料,但沒收到發(fā)票,在當(dāng)月銷售原材料并收到貨款。下個(gè)月初收到買材料發(fā)票,并確認(rèn)收入 當(dāng)月暫估入賬,下個(gè)月初怎么確認(rèn)收入?
老師,上午好!請(qǐng)問(wèn):2月份購(gòu)買商品一批,未收到發(fā)票,已按入庫(kù)單暫估入庫(kù);當(dāng)月銷售兩筆收入15000元,已開發(fā)票。當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
個(gè)人樓房出租,年租金1萬(wàn)4,稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)需要繳納多少稅費(fèi)
老師,像下面這些經(jīng)營(yíng)范圍能開營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票么? 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬(wàn),我們的成本很大,現(xiàn)在老板問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購(gòu)普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購(gòu)明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對(duì)嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來(lái)做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
那當(dāng)月銷售的商品,為啥要等開發(fā)票的時(shí)候才確認(rèn)收入?
當(dāng)月銷售的,要確認(rèn)無(wú)票收入的
那就是要更改增值稅申報(bào)表
那還不如等開了發(fā)票再確認(rèn)收入呢
有合同按合同約定,沒有合同按貨物發(fā)出時(shí)間
比如我們跟海底撈合作,7月份的貨款,要等8月5號(hào)才對(duì)賬,對(duì)完賬8月6號(hào)才開發(fā)票
如果要跟增值稅的申報(bào)表收入一致的話,那就是8月份才確認(rèn)收入
做無(wú)票收入的分錄,是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
還要把稅也要寫出來(lái)的
賣蔬菜,是免稅的呀
那就不用,如果有的話就需要寫出來(lái)
我就是不會(huì)在增值稅申報(bào)表上怎么操作無(wú)票收入,等開了票出來(lái),又要改那個(gè)增值稅的申報(bào)表
你們是一般人還是小規(guī)模?
一般納稅人
有個(gè)無(wú)票收入,填在這里就可以,下個(gè)月你再填負(fù)數(shù)
你們合同上有約定嗎?
本來(lái)我做賬是當(dāng)月購(gòu)進(jìn),當(dāng)月銷售,都是當(dāng)月確認(rèn)成本跟收入,后面把收入改成跟增值稅收入一致,就變得有點(diǎn)不會(huì)做了
現(xiàn)在是稅務(wù)局要你先確認(rèn)收入嗎?
你可以當(dāng)月就把票開了
不是呢!我們稅審的讓我按照開票日來(lái)確認(rèn)收入
本來(lái)是7月份的收入,又變成8月份的收入了
如果是按開票日掛賬,那此不是購(gòu)進(jìn)原材料也要按開票的時(shí)間來(lái)掛賬
7月的出售了,7月也開票了嗎?
6月份銷售的,是7月5號(hào)才對(duì)賬呀,然后7月6號(hào)開發(fā)票
現(xiàn)在只要企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入不一致都會(huì)提示了
以前是不會(huì)的
7月確認(rèn)收入可以,為什么要放到8月確認(rèn)收入了?