你好,正常按銷售的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師好,9月無票暫估入庫一批商品192盒(貨已收到),9月、10月已銷售出去104盒,11月收到發(fā)票數(shù)量是500盒(實(shí)際收貨308盒),先紅沖9月暫估入庫,然后請(qǐng)問老師這次的入庫單數(shù)量要填多少?按發(fā)票數(shù)量500盒,還是500-上次收貨的192=308盒寫入庫單呢?多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么調(diào)整?
請(qǐng)問老師,12月份商品暫估入庫1萬,當(dāng)月商品已全部售出,并已結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本,1月份收到發(fā)票,實(shí)際商品金額為1.5萬元,這種情況該如何處理
老師好,上個(gè)月購進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月,上個(gè)月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對(duì)吧。
老師,上午好!請(qǐng)問:2月份購買商品一批,未收到發(fā)票,已按入庫單暫估入庫;當(dāng)月銷售兩筆收入15000元,已開發(fā)票。當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
#提問#老師5月份發(fā)票已開出,貨未發(fā)出,也未收到貨款,當(dāng)月怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?倉庫未發(fā)貨暫估嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)模可以開專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,這個(gè)還需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對(duì)賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個(gè)體戶開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工?,F(xiàn)已離職了。但是我們上月補(bǔ)發(fā)了24年8月份的工資,補(bǔ)發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么辦?
老師,工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
收到購買商品發(fā)票時(shí)再?zèng)_銷暫估入庫嗎?
對(duì)的對(duì)的,收到發(fā)票再紅沖暫估。
結(jié)轉(zhuǎn)成本后不影響后面沖銷暫估入庫嗎?
你好要是暫估的有差異然后再調(diào)整沒有差異不影響。
1月份銷售了一筆,會(huì)計(jì)按銷售收入6400元的價(jià)格做的結(jié)轉(zhuǎn)成本,咋辦呢?
是按照你原來賬估的成本結(jié)轉(zhuǎn),要是錯(cuò)了紅沖再做正確的。
是一月份的賬,紅沖不會(huì)影響稅吧?(我們1月份剛進(jìn)入營業(yè)期,虧損)
您好。1月份的那你就看唄,你要是多記少記會(huì)影響稅金。