已經(jīng)勾選抵扣后的專票紅沖后原金額重開 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出

老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們11月開出的專票,購(gòu)買方忘記做賬了,沒有抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結(jié)賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
老師好,在6月開具專票,到7月說購(gòu)買方的名稱和地址都變更了,對(duì)方要求重開,那么如果重開具的話,對(duì)我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們?cè)?月紅沖,重新開具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會(huì)受影響 嗎?
老師我們今年四月收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要紅沖,我們公司已經(jīng)抵扣了,這種情況下,我們公司得開紅字發(fā)票信息確認(rèn)表,然后對(duì)方紅沖,再開藍(lán)字發(fā)票給我們對(duì)吧,我們公司如何做賬,10月份的增值稅申報(bào)表有何影響需要小心
老師好,我們是銷售方,購(gòu)買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請(qǐng)問是要聯(lián)系購(gòu)買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因?yàn)槭巧霞径乳_的,我們已經(jīng)申報(bào)過上季度的稅了,還想問一下對(duì)報(bào)稅有影響嗎?
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個(gè)廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)說可以每個(gè)星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場(chǎng)由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理


他今天給我從新開了一張票
就是我那樣做賬,不影響以前的申報(bào)