增值稅交多點(diǎn),不會(huì)有問(wèn)題
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我司是新成立的公司,暫時(shí)是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會(huì)升一般納稅人,肯定超過(guò)500萬(wàn)銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來(lái)抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
你好老師,以前我們公司是小規(guī)模納稅人,后來(lái)升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規(guī)模期間取得的專票。現(xiàn)在稅管員讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么轉(zhuǎn)?會(huì)涉及補(bǔ)稅嗎?
老師 我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人 沒有買過(guò)票沒有交過(guò)增值稅 期間買了一輛車車企開的專票 能在升為一般納稅人后抵扣稅金嗎
問(wèn)1:假設(shè)我們公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開普票20萬(wàn),專票10萬(wàn),沒超30萬(wàn),那是不是普票20萬(wàn)不用交增值稅,專票10萬(wàn)交1%,那如果普票開了21萬(wàn),專票開了10萬(wàn),那31萬(wàn)都按1%交是嗎? 問(wèn)2:小規(guī)模納稅人是指年應(yīng)稅銷售額,此處是指不含稅銷售額吧不超過(guò)500萬(wàn),那小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人是要年應(yīng)納稅所得額超過(guò)500萬(wàn),這個(gè)是指利潤(rùn)總額是嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,個(gè)體戶小規(guī)模升級(jí)一般納稅人后,開出的票是普票,收到的進(jìn)項(xiàng)票都是13點(diǎn)專票,可以抵扣開出的13點(diǎn)普票的增值稅嗎?還有一個(gè)問(wèn)題9月18日個(gè)體戶小規(guī)模升級(jí)成一般納稅人,1月到8月都有開票,之前增值稅按開票金額申報(bào),經(jīng)營(yíng)所得都是隨便填寫的,因?yàn)榻◣げ蝗?,現(xiàn)在9月份提交升級(jí)一般納稅人,做了財(cái)務(wù)制度備案,這個(gè)賬務(wù)處理不會(huì)做,1到6月份經(jīng)營(yíng)所得有數(shù)據(jù),分錄也不會(huì),求老師幫忙解答
費(fèi)用類的科目需要用往來(lái)科目過(guò)渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對(duì)方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價(jià)小于25%時(shí)候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國(guó)企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費(fèi)用咋樣做賬
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我二季度已經(jīng)交了13萬(wàn)的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個(gè)已交所得稅中沒包含二季度的13萬(wàn)?我該如何處理?我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬(wàn)
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請(qǐng)人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請(qǐng)人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的,能舉例說(shuō)明一下嗎?
那稅負(fù)高于同行業(yè)不會(huì)被談話嗎
稅負(fù)高于同行業(yè)不會(huì)被談話。