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服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時(shí)點(diǎn)說法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎

2025-08-21 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 13:45

因服務(wù)持續(xù)且合同未約定付款時(shí)間,按規(guī)定增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為服務(wù)完成時(shí)。實(shí)操中可按會(huì)計(jì)期間(如月末或季末),根據(jù)已提供服務(wù)的進(jìn)度確認(rèn)收入,同步申報(bào)未開票收入,具體間隔需符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求。

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同學(xué)你好 可以的,按月就可以
2020-09-14
你好,不需要的,你出了合同的時(shí)候還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,不用做。
2024-10-16
你好,可以在收款時(shí)一次性確認(rèn)收入,后續(xù)按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-01-11
你好,同學(xué) 母公司需要補(bǔ)一筆進(jìn)項(xiàng)稅暫估 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款子公司6000 合并抵消,分兩個(gè) 第一抵消內(nèi)部交易 借主營業(yè)務(wù)收入100000 貸研發(fā)支出費(fèi)用化100000 第二個(gè)內(nèi)部往來 借應(yīng)付賬款106000 貸應(yīng)收賬款106000
2023-12-30
同學(xué)你好,你需要了解一下增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,你這種等結(jié)束后才收付款項(xiàng)的,結(jié)束后才開票,繳納增值稅,因此你按進(jìn)度確認(rèn)收入事不需要確認(rèn)增值稅義務(wù)。
2021-10-07
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