?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,就是一個(gè)啥情況?我在今年年報(bào)的時(shí)候哦,就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候,我是交了一個(gè)83塊三毛七,但是因?yàn)橘~戶有那個(gè),以就是彌補(bǔ)以前年度虧損,結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候,然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說嫌這個(gè)比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營業(yè)收入619萬,扣除成本費(fèi)用外,利潤是90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營業(yè)收入619萬,扣除成本費(fèi)用外,利潤是90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是之前會計(jì)做的那個(gè)虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會有問題嗎?會被稽查嗎?會被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人嗎?
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
您好,稅局讓把以前年度虧損從220萬改成5000塊,這樣企業(yè)所得稅要多交十幾萬,你可以考慮用其他稅收優(yōu)惠抵扣,比如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除或者小微企業(yè)優(yōu)惠,也可以把本年的一些合理費(fèi)用提前確認(rèn),減少應(yīng)納稅所得額,如果確實(shí)困難還能向稅局申請分期繳稅(不過這個(gè)操作有難度,要省局同意,我問過)
我在想,那年確認(rèn)的收入有690萬(這個(gè)不能動不能減少我覺得),能不能把成本相應(yīng)的稍微多提一點(diǎn)?當(dāng)年?duì)I業(yè)成本為410萬
?您好,可以考慮在合理范圍內(nèi)適當(dāng)增加成本,比如當(dāng)年收入690萬,成本410萬,如果你能把成本提高到500萬,那么利潤就從280萬降到190萬,企業(yè)所得稅就能少交(280萬-190萬)×25%=22.5萬,但要注意成本增加必須有真實(shí)業(yè)務(wù)支撐和合法憑證,否則會被稅局認(rèn)定為虛增成本導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)
好的,成本我覺得不能調(diào)增太多,把管理費(fèi)用也調(diào)一點(diǎn)吧,他說稅率按百分之5交
?哦哦,可以,可以適當(dāng)增加管理費(fèi)用,比如把管理費(fèi)用從原來的數(shù)額提高一些,假設(shè)你增加20萬管理費(fèi)用,那么利潤就會減少20萬,按5%的稅率計(jì)算,企業(yè)所得稅就能少交20萬×5%1萬,但同樣要注意所有費(fèi)用增加都必須有真實(shí)業(yè)務(wù)和合法票據(jù)支持,避免被稅局認(rèn)定為虛假費(fèi)用
嗯嗯,那調(diào)整管理費(fèi)用這些的票據(jù)是要找當(dāng)年的是嗎
是的是的,是這么理解的哦
手撕票是不是也可以
您好,是的,這個(gè)好,上面也沒有開票日期
好嘞,謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!