同學(xué),你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
是否要在年度企業(yè)所得稅申報調(diào)增?
要調(diào)
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
公司為一般納稅人,第一季度企業(yè)所得稅4月申報后并繳納稅款,及每月申報的企業(yè)增值稅申報后并繳納稅款這兩個會計分錄怎么做
有個年度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅匯算清繳一起的 我想咨詢一下 如果企業(yè)所得稅有納稅調(diào)整 這個年報的財務(wù)報表也要做調(diào)整在申報嗎? 還是按賬面做出來的結(jié)果申報?
想問下23年調(diào)整了22年的企業(yè)所得稅申報表,導(dǎo)致需要補繳22年的企業(yè)所得稅,賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調(diào)整科目,申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題,這需要調(diào)整23年底的賬嗎,需要調(diào)的話分錄怎么寫?
請問下,我在24年修改了21年的企業(yè)所得稅年報,然后補繳了稅款和滯納金。24年做賬我做的是調(diào)整的是以前年度損益調(diào)整,請問在25年申報,24年企業(yè)所得稅年報的時候,關(guān)于補繳的稅款和滯納金需要納稅調(diào)整嗎?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
請問在哪里填報調(diào)增?
同學(xué),你好
在A105000里面填報
匯算清繳的哪一張表格?
那如果企業(yè)還是虧損的沒有繳納稅金,就不需要調(diào)增了吧?
同學(xué),你好
也要調(diào)整的
謝謝老師的回答
就是不管是不是盈利,都要在這個表格里填報調(diào)增對吧?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的