你好,供應(yīng)商開發(fā)票給A公司是嗎
填空A公司委托B公司代銷批甲商品,代銷價(jià)款200000元,該批商品的實(shí)際成本為120000元,增值稅稅率為13%。B公司根據(jù)代銷商品收入的10%向A公司收取手續(xù)費(fèi)。A公司將商品交付B公司代銷時(shí):借:()120000貸:庫存商品120000A公司收到B公司送來的代銷清單以及B公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的售價(jià)200000元,增值稅款26000元。借:()226000貸:()200000()26000從應(yīng)收賬款中扣除應(yīng)給B公司的商品代銷費(fèi)用20000元。借:()20000貸:應(yīng)收賬款20000結(jié)轉(zhuǎn)B公司銷售的商品成本借:主營業(yè)務(wù)成本()貸:()()A公司收到B公司匯來的貨款凈額:借:銀行存款()貸:應(yīng)收賬款-B公司()
老師 A公司給B開票10萬元設(shè)計(jì)費(fèi),B公司通過保理商C公司付款給A,A公司實(shí)際收到9萬元銀行轉(zhuǎn)賬,收到保理商C公司開給A公司的1萬元保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票。那么這1萬元保理手續(xù)費(fèi)A公司是沖應(yīng)收賬款-B公司,還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
老師你好,情況如下:A公司代我司打款到供應(yīng)商XXX公賬,一般來說供應(yīng)商需要收取我司6%開票費(fèi)用,故我司同樣的收取A公司6%開票費(fèi)用,但是供應(yīng)商出臺了優(yōu)惠政策可以減免我司的開票費(fèi)用(但是我司不會減免A公司的開票費(fèi)用的);在不考慮增值稅的情況下如何做出分錄呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
老師,我開票時(shí)候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個(gè)付給甲方錢計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn),然后工程造價(jià)2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個(gè)怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個(gè)人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價(jià)格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬?。?/p>
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
是這樣的
我是這樣賬務(wù)處理的
你好,可以的。你做的沒什么問題。
代銷應(yīng)該按照凈額處理,我這樣可以嗎?需要改嗎
你好,你這個(gè)是自己開發(fā)票給客戶,供應(yīng)商開發(fā)票給你們。就不算是代銷。是你們買入銷售。
收取手續(xù)費(fèi)
你好,你們開商品的發(fā)票給客戶是嗎
客戶是收款碼付款,然后我這邊收到款,做的未票收入賬務(wù)處理
你好,這個(gè)沒關(guān)系。 借其他貨幣資金-支付寶等。貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
老師,代銷應(yīng)該是供應(yīng)商直接給客戶開發(fā)票,控制權(quán)沒有轉(zhuǎn)移,是這樣的嗎
收款是目前這個(gè)公司
你好,是的。就是這樣理解。