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請問6月做一筆出口退稅,免抵退應(yīng)退稅125381.34,期末留底稅額98998.05,給退98998.05元,免抵稅額26383.29,在做7月增值稅表填寫,報表上期留底稅額98998.05,這個月進項534840.56元,這個月沒有銷售,7月份留底稅額是多少,報表顯示633838.61元,對嗎?能講一下原理嗎?

2025-08-19 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 09:01

你看下你的9899 8.05轉(zhuǎn)出了嗎 什么時間轉(zhuǎn)出的 沒轉(zhuǎn)出不對 他這個留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出來的 如果你之前的退稅沒有轉(zhuǎn)出的話,你的留底應(yīng)該是63383 8.61

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快賬用戶7055 追問 2025-08-19 09:09

98998.05,沒有轉(zhuǎn)出,這個需要轉(zhuǎn)出嗎?在哪個表轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-19 09:14

主表第15航里面填寫,你可以看一下的,他是自動的,自己填寫不了

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快賬用戶7055 追問 2025-08-19 10:45

上期出口退完稅,他自動在主表15行里填寫的,15行讓我給刪了,這個月我做了一個外銷銷售額的填報,稅政沒讓我做出口退稅,只讓我報外銷銷售額,那我是要更正一下增值稅報表嗎在主表15行填上98998.05,就可以了嗎?那我稅政讓做出口退稅是,我該怎么填報

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齊紅老師 解答 2025-08-19 10:48

是的 你刪除是在這個月刪除的嗎

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快賬用戶7055 追問 2025-08-19 10:52

是的,在7月增值稅報表刪的

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齊紅老師 解答 2025-08-19 10:53

那你不要刪除,這里就應(yīng)該填寫。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 10:53

你說的怎么填報是什么意思?在這里面已經(jīng)填寫完畢了。出口退稅完成之后,他在主表15行里面,免抵稅額在附表5里面,這些就已經(jīng)可以了,你不用自己單獨填寫了。

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快賬用戶7055 追問 2025-08-19 11:04

7月增值稅報表,主表15行,本月數(shù),免抵退應(yīng)退稅額98998.05,本年累計15行就變224379.39了,可我今年只做了1筆退稅,稅額是125381.4,那我本年累計數(shù)應(yīng)該是多少?

7月增值稅報表,主表15行,本月數(shù),免抵退應(yīng)退稅額98998.05,本年累計15行就變224379.39了,可我今年只做了1筆退稅,稅額是125381.4,那我本年累計數(shù)應(yīng)該是多少?
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齊紅老師 解答 2025-08-19 11:05

本年累計的,你去看一下之前的月份什么情況?

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快賬用戶7055 追問 2025-08-19 11:07

6月份本年累計數(shù)是125381.34

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齊紅老師 解答 2025-08-19 11:10

去看之前的月份,不清楚之前的月份我不知道,你也沒問之前的月份,你也沒提供之前月份的信息,沒法給你判斷是不是正確。

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你看下你的9899 8.05轉(zhuǎn)出了嗎 什么時間轉(zhuǎn)出的 沒轉(zhuǎn)出不對 他這個留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出來的 如果你之前的退稅沒有轉(zhuǎn)出的話,你的留底應(yīng)該是63383 8.61
2025-08-19
同學(xué)你好 為啥留抵和轉(zhuǎn)出的金額一樣
2022-09-15
這個就是當期應(yīng)納稅額,就是那銷項再減去進項,進項等于全部進項稅額減去那個不得免征和抵扣稅額,就是1600乘以那個出口稅率差13%減10%。
2023-09-28
你好;? 是的。 你要做分錄。? 錢收到了沒有嘛??
2022-05-26
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024-12-05
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