你看下你的9899 8.05轉(zhuǎn)出了嗎 什么時間轉(zhuǎn)出的 沒轉(zhuǎn)出不對 他這個留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出來的 如果你之前的退稅沒有轉(zhuǎn)出的話,你的留底應(yīng)該是63383 8.61
我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當月的進項了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了?
#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進項轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元,銷項稅額44852.31元,問我八月份還需要再認證發(fā)票嗎,能自動抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請稅務(wù)局退款?
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷和出口,2019年11月外購原材料獲得進項稅額300萬元,內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售額為800萬元,出口產(chǎn)品的銷售額為1600萬元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬元) 當期免抵退稅額=1600×10%=160(萬元) 當期應(yīng)退稅額=當期期末留抵稅額=56萬元 (當期期末留抵稅額56萬元<當期免抵退稅額160萬元) 當期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬元) 請問老師,第一個試子-56萬元怎么算的,我算出來不是這個數(shù)啊
外貿(mào)出口公司,購進發(fā)票認證后增值稅申報表上需要手動填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動有認證發(fā)票信息,如8月認證30萬進項稅額,9月申報退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認證25萬,11月認證30萬,12月申報11月增值稅時表二上待抵扣進項稅額那里顯示的是這3次認證發(fā)票合計數(shù),已經(jīng)抵扣的30萬進項稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個是不是表示之前申報沒有填報對?這個月申報萬怎么填?
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,停車費開專票的話,應(yīng)該選擇什么大類?
計提工資表和社保有關(guān)聯(lián)嗎是不是單獨計提的
什么是組織機構(gòu)代碼證號?
老師,如果說會計利潤是負數(shù),但是匯算清繳調(diào)整以后,應(yīng)納稅額是正數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅,賬上本年利潤是負數(shù),明年做賬的時候,本年利潤按哪個算,是按賬上負數(shù)算,還是按調(diào)整后的應(yīng)納稅額算
請問,個體戶怎么去開戶
發(fā)工資怎么做賬呀,需要購買發(fā)票嗎?
請問建筑服務(wù)發(fā)票項目地址和名稱寫錯了,可以用嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅怎么入賬
請問這道題的第一個在做固定資產(chǎn)更新改造的時候如果繼續(xù)使用這個舊的固定資產(chǎn),在算他2020年末現(xiàn)金凈流量的時候,在2020年那一年他的折舊抵稅效果不要算上去嗎?
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤跟利潤表中的凈利潤是不是相等
98998.05,沒有轉(zhuǎn)出,這個需要轉(zhuǎn)出嗎?在哪個表轉(zhuǎn)出
主表第15航里面填寫,你可以看一下的,他是自動的,自己填寫不了
上期出口退完稅,他自動在主表15行里填寫的,15行讓我給刪了,這個月我做了一個外銷銷售額的填報,稅政沒讓我做出口退稅,只讓我報外銷銷售額,那我是要更正一下增值稅報表嗎在主表15行填上98998.05,就可以了嗎?那我稅政讓做出口退稅是,我該怎么填報
是的 你刪除是在這個月刪除的嗎
是的,在7月增值稅報表刪的
那你不要刪除,這里就應(yīng)該填寫。
你說的怎么填報是什么意思?在這里面已經(jīng)填寫完畢了。出口退稅完成之后,他在主表15行里面,免抵稅額在附表5里面,這些就已經(jīng)可以了,你不用自己單獨填寫了。
7月增值稅報表,主表15行,本月數(shù),免抵退應(yīng)退稅額98998.05,本年累計15行就變224379.39了,可我今年只做了1筆退稅,稅額是125381.4,那我本年累計數(shù)應(yīng)該是多少?
本年累計的,你去看一下之前的月份什么情況?
6月份本年累計數(shù)是125381.34
去看之前的月份,不清楚之前的月份我不知道,你也沒問之前的月份,你也沒提供之前月份的信息,沒法給你判斷是不是正確。