那個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)
老師好!請(qǐng)問(wèn)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果個(gè)稅約定個(gè)稅和增值稅由單位承擔(dān),那承擔(dān)的個(gè)稅做賬時(shí)還需要另附發(fā)票嗎?另外,如果到手2000元,開(kāi)票金額應(yīng)該是2020.21嗎?勞務(wù)內(nèi)容是企業(yè)培訓(xùn),謝謝!
老師好,我們請(qǐng)的專家給企業(yè)培訓(xùn),支付的培訓(xùn)費(fèi),12700元,稅費(fèi)133.27元,代扣代繳個(gè)稅2540元(個(gè)稅、稅費(fèi)有我們單位承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用可以入成本嗎?),共計(jì):15373.27元 分錄怎么做
公司給員工繳納的培訓(xùn)費(fèi),由于培訓(xùn)性質(zhì)不能稅前扣除,企業(yè)承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用,收到發(fā)票時(shí)怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè),甲方為農(nóng)民工直接支付的工資,個(gè)稅申報(bào)扣繳是由誰(shuí)來(lái)承擔(dān),按什么申報(bào)
企業(yè)請(qǐng)外面的個(gè)人給員工做培訓(xùn),如果簽勞務(wù)合同是要代扣代繳個(gè)稅的,我們可以選擇不簽勞務(wù)合同嗎
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不