您好,您企業(yè)只能扣培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票金額。否則其他票據(jù)不能企業(yè)所得稅扣除。
老師好,我們請的專家給企業(yè)培訓(xùn),支付的培訓(xùn)費(fèi),12700元,稅費(fèi)133.27元,代扣代繳個(gè)稅2540元(個(gè)稅、稅費(fèi)有我們單位承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用可以入成本嗎?),共計(jì):15373.27元 分錄怎么做
您好老師,我們聘請的講師為企業(yè)培訓(xùn)支付培訓(xùn)費(fèi)12700元 支付的個(gè)稅2540元,2540元/20%/80%=15875元,我開的發(fā)票也是這個(gè)數(shù),都可以入成本對嗎?匯算清繳時(shí)還需要納稅調(diào)整嗎?
某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位1月職工薪總額為900000元,代扣代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)12000元,代扣代繳個(gè)人所得稅3600元,代扣為職工付的房租、水電費(fèi)共7500元。計(jì)算本月應(yīng)付職工薪酬,并編制分錄。(2)計(jì)算該單位1月代扣代繳稅費(fèi)和代扣墊付費(fèi)用,并編制分錄。(3)使用財(cái)政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險(xiǎn)費(fèi)和個(gè)人所得稅,并編制分錄。(4)11月6日,該單位從中國建設(shè)銀行取得借款400000元。期限6個(gè)月。編制會計(jì)分錄。(5)11月12日,該單位通過余額賬戶購入一批辦公用品共計(jì)8000元。辦公用品已驗(yàn)收入庫。編制會計(jì)分錄。老師,有5問,不要亂答,答完給好評
某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位1月職工薪總額為900000元,代扣代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)12000元,代扣代繳個(gè)人所得稅3600元,代扣為職工付的房租、水電費(fèi)共7500元。計(jì)算本月應(yīng)付職工薪酬,并編制分錄。(2)計(jì)算該單位1月代扣代繳稅費(fèi)和代扣墊付費(fèi)用,并編制分錄。(3)使用財(cái)政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險(xiǎn)費(fèi)和個(gè)人所得稅,并編制分錄。(4)11月6日,該單位從中國建設(shè)銀行取得借款400000元。期限6個(gè)月。編制會計(jì)分錄。(5)11月12日,該單位通過余額賬戶購入一批辦公用品共計(jì)8000元。辦公用品已驗(yàn)收入庫。編制會計(jì)分錄。老師好了嗎盡快
老師,老師兩個(gè)公司共同承擔(dān)一筆電費(fèi),我讓對方做了一個(gè)發(fā)票分割單,把費(fèi)用40000元中5000分割出來,他們公司只能入費(fèi)用35000元,我們這邊入5000元,沒什么問題的哈?但我同事說他們以前高速公路上會計(jì)是這樣處理的,5000*25%=1250,支付對方3750元,說是把企業(yè)所得稅稅扣出來。但我想著我們是支付方考慮的是稅前扣除,發(fā)票問題,至于稅我們交什么稅不用交啊
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會完成自動結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
其他票應(yīng)該怎么做賬?
您好,您若想稅前扣除,需要反算稅前開票金額,不是您的簡單相加。