這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,你這個(gè)做也不能稅前扣除,借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,借應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行
老師好!請(qǐng)問(wèn)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果個(gè)稅約定個(gè)稅和增值稅由單位承擔(dān),那承擔(dān)的個(gè)稅做賬時(shí)還需要另附發(fā)票嗎?另外,如果到手2000元,開票金額應(yīng)該是2020.21嗎?勞務(wù)內(nèi)容是企業(yè)培訓(xùn),謝謝!
老師在嗎?想請(qǐng)教一下,代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果個(gè)人承擔(dān)了增值稅和附加,他們自己去代開的,但是個(gè)稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們?cè)趺捶此悴拍馨褌€(gè)稅開進(jìn)發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開了1000,但是我們得代扣代繳個(gè)稅,就只能把個(gè)稅作為營(yíng)業(yè)外!想把個(gè)稅開進(jìn)票面
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):我們公司與一個(gè)自然人簽了勞務(wù)合同是稅后5000,他也提供了稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票,那我們幫這個(gè)自然人承擔(dān)的個(gè)稅和增值稅和城建稅,入賬到哪里呢?屬于公司的成本費(fèi)用嗎?還是營(yíng)業(yè)外支出呢?麻煩老師把分錄和原理給我講一下哈。謝謝
請(qǐng)問(wèn)各位老師 1、勞務(wù)居間費(fèi)應(yīng)該怎么處理呀? (是一家金屬制造公司,分包了一部分的內(nèi)容給了個(gè)人(不是個(gè)體工商戶)我們給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi),承擔(dān)勞務(wù)票的稅點(diǎn),個(gè)人給我們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票)2、這種情況我們是不是還要做勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳呀,應(yīng)該怎么才能不做勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳而是做工資薪金的代扣代繳呢? 3、這種情況如果做居間費(fèi)會(huì)更好一些嗎?
“依照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)發(fā)布)第九條規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)支付屬于增值稅應(yīng)稅范圍的,除對(duì)方為依法不需要辦理稅務(wù)登記的單位和個(gè)人滿足小額零星交易的外,需要取得發(fā)票作為稅前扣除憑證。 個(gè)人取得勞務(wù)費(fèi)收入,屬于增值稅應(yīng)稅范圍,因此勞務(wù)費(fèi)金額在超過(guò)500元時(shí)就需要取得在稅務(wù)局代開的發(fā)票作為稅前扣除憑證,否則就不得稅前扣除了?!闭?qǐng)問(wèn)老師企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)無(wú)發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳稅前不能扣除對(duì)吧,請(qǐng)問(wèn)政策依據(jù)是上面的引號(hào)內(nèi)的這段話么?謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
你們可以協(xié)商含稅這個(gè)金額,
根據(jù)稅后倒推稅前的,假設(shè)稅前是x ,這個(gè)(x/(1%2B1%)*1%%2Bx/(1%2B1%)*1%*7%/2%2B((x/(1%2B1%)-800)*20%=2000
哦,這樣算下來(lái),X得2728.19,也就是公司得額外多承擔(dān)728.19元?有這么高嗎?
個(gè)稅是是很高,要不你這個(gè)對(duì)方去代開發(fā)票2020.21 你這個(gè)額外出個(gè)人所得稅和城建稅還不能稅前扣除