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公司給員工繳納的培訓費,由于培訓性質(zhì)不能稅前扣除,企業(yè)承擔這個費用,收到發(fā)票時怎么入賬

2023-01-13 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-13 14:33

你好? 記管理費用等 職工教育經(jīng)費??

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快賬用戶1280 追問 2023-01-13 14:35

不是的,這個培訓費是MBA碩士培訓費,可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 14:38

你好 不能 記營業(yè)外支出?

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快賬用戶1280 追問 2023-01-13 14:40

不是應該計入費用嗎?匯算清繳時調(diào)增,計入營業(yè)外支出,匯算清繳時怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 14:45

你好?計入營業(yè)外支出? 年報時納稅調(diào)整

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快賬用戶1280 追問 2023-01-13 14:53

那需要給這個員工報個稅嗎?培訓費12萬

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齊紅老師 解答 2023-01-13 14:59

你好 報個稅的 合并工資一起報?

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你好? 記管理費用等 職工教育經(jīng)費??
2023-01-13
你好,開成A企業(yè)戶頭的非稅繳款書,培訓公司是不能入賬的。
2025-02-22
這個是員工自己承擔的,從工資里扣。然后那就不能給公司開發(fā)票了,是給個人開發(fā)票。 單位墊付時 借其他應收款貸銀行存款。 發(fā)工資的時候扣回來 借應付職工薪酬貸其他應收款。
2024-01-11
1,125000 40%,70000 125000×(1-20%)×40%-7000 2,120000×(1-20%)×40%-7000 你計算一下結(jié)果,同學
2021-12-10
你好 按照勞務報酬所得計算 125000*0.8*0.4-7000=33000 120000*0.8*0.4-7000=31400
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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