你們做了稅務(wù)登記嗎?在電子稅務(wù)局里面做稅務(wù)登記。然后,定期定額的生產(chǎn)經(jīng)營所得在電子稅務(wù)局申報,其他的是在自然人電子稅務(wù)局里面申報。你查一下,你們是什么征稅方式查賬的需要做賬,其他的都不需要做。只知道銷售額就行。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
2021年7月29日成立一家建筑公司(自然人獨資)小規(guī)模納稅人,當(dāng)天領(lǐng)取到了執(zhí)照,基本戶號碼也出來了但是還沒去銀行提交資料,7月未開票。 請問,①8月初申報的時候,零申報,需要報哪些稅種?現(xiàn)在都不能代開發(fā)票了嗎? ②對公賬戶資金可以轉(zhuǎn)入法人賬戶嗎?要什么條件? ③平時需要做賬建立賬簿嗎? ④底下工人平時是包工的,不繳納社保這種的,像臨時工一樣的,那么人工工資怎么核算,怎么發(fā)放?
想咨詢你點事 我在一個家具廠上班,這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
公司去年第一季度是核定征收個體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個體戶的沒做賬,所以增值稅申報的收入跟財報上的收入對不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補起來補交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補錄上,相應(yīng)的成本也補做嗎,沒有成本票,因為個體戶時是不用交稅的
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
營業(yè)執(zhí)照辦了,個體戶的也要和企業(yè)一樣登陸電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記嗎?然后上去這里查看那里登記的稅務(wù)信息,按照那的申報方式去報稅是嗎??個體戶的就兩個方式:查賬征收和定額征收是嗎?如果說定額征收方式的話那就只需要一個銷售額就可以了有沒有做賬都可以是這個意思嗎?老師。
有業(yè)務(wù)的可以的 店的數(shù)據(jù)里面你卻電子稅務(wù)局,我要查詢一戶查詢,里面有納稅人信息查詢,在這里面找稅種認定,如果有這種規(guī)定就已經(jīng)做了稅務(wù)登記, 個體戶三種方式啊,查賬征稅,定期定額核定率 是
老師,電子稅務(wù)局查的是查賬征收方式,請問這種情況是和企業(yè)一樣每個季度報一次增值稅和附加稅(在企業(yè)電子稅務(wù)局像企業(yè)一樣的申報)還有每個月申報個人所得稅(在個人電子稅務(wù)局辦理)嗎?是這個時間段和地方嗎?
你的稅種認定里面,你看一下哪些按月那些季度 增值稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,一般是按季度 個體戶很少有工資稅種認定 沒認定不申報
我是說這種查賬征收的應(yīng)該也是每個季度報一次增值稅和附加稅還有一個就是個人經(jīng)營所得稅是吧?就這兩個稅要報是吧?個人的經(jīng)營所得也是一個季度在個稅扣繳網(wǎng)上申報一次然后加上次年5月前申報前一個年度的匯算所得稅是嗎?就這些是嗎?麻煩老師再補充一下。
是的 這是三個稅款增值稅和附加稅一塊 匯算清繳每年的三月底之前 還有工商年報,六月底之前
謝謝,1、請問這種個體戶偶爾收入會開發(fā)票,那么增值稅申報收入就是開票收入和現(xiàn)金未開票收入合計申報對嗎? 2、這種小店從開店開始所有的支出費用都不一定有找對方開發(fā)票,那費用支出這一塊沒有發(fā)票申報經(jīng)營所得的時候要怎么填金額?。?
第一個對的普通發(fā)票和無票收入位置一樣填寫 第二個,成本費用沒有發(fā)票,正常做帳正常填寫,會算清剿,沒有發(fā)票的,這一部分不允許抵扣納稅調(diào)增就行
1.支出費用假如是零星支出單次500以下的費用沒有發(fā)票也要匯算清繳調(diào)整嗎? 2.如果是單次500元以上的(除去員工工資以外)的營業(yè)支出沒有發(fā)票只有數(shù)據(jù)的也是一樣匯算的時候調(diào)整嗎?反正只要認準零星支出和工資支出以外的支出沒有發(fā)票季度申報的時候可以據(jù)實扣除,但是一定要在匯算的時候調(diào)整是嗎?
銷售方是個人 開收據(jù) 收據(jù)上面有個人身份證名字,支出金額支出項目 才可以不調(diào)整 其他的需要調(diào)增