按照應發(fā) 扣除個稅之后支付給他
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務風險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
一家小規(guī)模勞務公司承包了200萬的純勞務并給對方開具了發(fā)票,人工工資都是通過農民工專戶代發(fā),但因為甲方暫時沒有支付勞務費,所以沒有發(fā)放工資,請問老師,這種情況個稅要怎么報呢?馬上又要申報企業(yè)所得稅了,應該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業(yè)所得稅要如何申報呢?
老師您好,我請教一個問題。情況是這樣的,19年個人把車過戶給公司,以前的會計做的借:管理費用-其他 貸:營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人,相當于送給他,開的800的發(fā)票,但這800塊也沒有給我們公司,我們做的借:利潤分配-未分配利潤(紅字)貸:營業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了,利潤表跟資產負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的,不會有差額
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務總局發(fā)的2025年15號文件,要求報送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網平臺企業(yè)基本信息報送表,平臺內經營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這些表是需要企業(yè)自己報送到稅務局,還是說就是各個電商平臺會自動推送我們企業(yè)的信息到電子稅務局?那如果我們申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個問題。比如我先申報了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
我家是一家小規(guī)模納稅人,第三季度有如下業(yè)務,收到房租250000元,停車費租金33000元,停車服務費19800元,以上全部開普票,請問老師這季度可以享受免增值稅嗎?
出口的裝箱單通常是誰做這個單子呢?
你好老師個體戶經營超市生鮮損耗會計分錄怎么做
公司員工開自己的車出去外勤,加了油開了以公司抬頭的發(fā)票,可以扣除嗎
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話怎么開始著手?
我公司是一家小規(guī)模物業(yè)公司,本月收到房屋組賃費250000元,物業(yè)服務費19800元,要求開普票,請問這個季度超過免稅金額?
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話庫存賬怎么建呢
老師合同負債60是怎么看出來的?
我公司是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在本季度需開具停車場租賃費33000元,停場車場服務費19800元,房屋租賃費250000萬元,以上金額全為含稅金額,并全部為普系,請老師計算一下怎么樣交增值稅?怎么樣開票?
老師,開出口發(fā)票,是按銷售額當天,那我開票是按出口日期的匯率?還是申報日期的匯率
比如主播在平臺上沒收入我們公司給他保底了,這種在填信息表的時候收入來源平臺名稱那里填什么?如果不填不一定能過去
收入來源都有哪些選項?基本工資有嗎?
工資沒有,他們說如果是工資不需要報送,我們這邊都是按照勞務報酬申報的
勞務報酬按照這個啊 這個也是勞務費 屬于傭金 因為簽訂合同就是賺取傭金收入
我知道,我是說上面有個收入來源平臺名稱怎么填?因為有的主播平臺沒收入發(fā)的保底
和你支付給他的傭金一樣填寫
這是一樣的性質的