您好,把增值稅報表和企稅報表更正,補交稅費
稽查讓補交了2017年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,她們那邊說我補完稅款寫個說明就完事了。請問這個需要去稅務(wù)所改報表還是再電子稅務(wù)局操作?改完的表還需要再申報一遍么?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
老師,我10月份的增值稅報表報錯啊,有一筆12萬的收入忘了開發(fā)票了,申報也忘了加了,我電子稅務(wù)局可以修改增值稅報表嗎?怎樣修改?補交的稅款怎么交?
建筑公司收到材料款的發(fā)票,稅率是13個點,稅務(wù)申報的時候是按幾個點進行退稅的?
老師好,我問下土地原值2289026.2 攤銷金額這么計算啊
外貿(mào)企業(yè),開了個美元戶,需要做存款賬戶備案嗎
老師,你好,請問一下,我們公司是商貿(mào)公司,有返利,返利是貨物返利,比如我出50元,但是到貨是100元,上游只給開50元的票,進項少,銷項多,稅負率很高,怎么可以降低稅負率
你們達志賬上實收資本有點問題,2022年12月大民先轉(zhuǎn)了35萬給達志進了實收資本,然后達志又把35萬轉(zhuǎn)回給大民后達志掛了短期投資,大民又不是達志的股東,這兩筆應(yīng)該是公司之間的往來,應(yīng)該互相沖掉 請問一下怎么沖哦?收到是借 銀行存款 貸實收資本 退回 借短期借款,貸銀行存款。我都不知道怎么改他們以前的賬了,申請高新補貼,審計要求改。 可以直接借實收資本 貸短期借款這樣沖銷掉不
老師,涉及到律師事務(wù)所銷售,如果說拿我們傭金,要不要給我們開發(fā)票的?如果要開,幾個點?小規(guī)模的話
分公司沒有股東,總公司股東投入的錢就不能做實收資本吧?那做什么比較好呢
老師,員工出差的火車票可以認證抵扣嗎
老師,個稅點計算顯示6月未申報咋回事,我們之前都是零申報的,7才開始申報
老師,客戶開信用證給我們結(jié)款,現(xiàn)在款到賬,可有手續(xù)費,跟我開過去的發(fā)票金額差了好多,客戶說手續(xù)費算他們的,另外補給我們,那我的賬務(wù)怎么處理?
報表更改就是把未開票收入加進去就行嗎
是的,把未開票加進去就可以
老師,我從表里填進去不合適,只增加了些收入,
為什么不合適,如果不更正,這個沒法交稅
為什么不合適,如果不更正,這個沒法交稅
為什么不合適,如果不更正,這個沒法交稅