同學(xué),你好
固定資產(chǎn)需要一次性折舊掉,或者報(bào)廢。
其他應(yīng)付款,需要付款給老板,把科目清理掉
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái),但是有虧損的未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái),但是有虧損的未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在去年都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾百塊錢,5月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái),但是有虧損的未分配利潤(rùn),沒有實(shí)收資本。 作為母公司我們?cè)鯓幼鲑~務(wù)處理呢?
老師,我們賬上2015年從其他公司購(gòu)買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬(wàn)元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬(wàn)來(lái)簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬(wàn)元,所以我們給了對(duì)方公司16萬(wàn)-5萬(wàn)=11萬(wàn),不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬(wàn)來(lái)買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬(wàn) 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬(wàn),貸銀行存款
賬面固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款 ,短期借款,應(yīng)付賬款,有余額,要注銷公司稅務(wù),要把這個(gè)都平完才能注銷嗎?未分配利潤(rùn)盈利金額較大,能不能再投資回公司,用于公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。 誰(shuí)知道怎么處理好
老師,問一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開具的過戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒有進(jìn)銷存
老師您好請(qǐng)問24年外經(jīng)證異地沒申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請(qǐng)問每年有幾個(gè)月通過勞務(wù)公司請(qǐng)的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
我公司在電子商城上面搞促銷,買滿200商品送100元購(gòu)物券。購(gòu)物券贈(zèng)送給消費(fèi)者時(shí)和消費(fèi)者使用購(gòu)物券再次買東西時(shí)怎么做賬?
企業(yè)送清涼活動(dòng),每人一箱飲料簽字領(lǐng)取,計(jì)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)呢,需要繳納個(gè)稅嗎,屬于集體福利嗎?
62.5不是累計(jì)數(shù)嗎,本題不是應(yīng)該算發(fā)生數(shù)嗎
固定資產(chǎn)想賣給老板,然后做固定資產(chǎn)清理,這樣可以嗎?能不能把本應(yīng)付給老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為老板購(gòu)買這個(gè)固定資產(chǎn)的費(fèi)用?應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好
可以
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益
把固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款平了,再看有多少未分配利潤(rùn),再做利潤(rùn)分配就可以了嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),怎么做分紅的賬務(wù)處理?然后我要繳什么稅
1.宣告分紅時(shí)
借:利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸:應(yīng)付股利
條件:需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.實(shí)際支付時(shí)
個(gè)人股東(需代扣代繳20%個(gè)稅):
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅
我們是小規(guī)模納稅人,分錄也是這樣做嗎
同學(xué),你好 是一樣的
調(diào)完賬后,要另外編制資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表嗎?還是直接把系統(tǒng)最后一次的財(cái)報(bào)弄出來(lái)就行了?
同學(xué),你好
直接把系統(tǒng)最后一次的財(cái)報(bào)弄出來(lái)就行了
又說讓重新編制,我都搞不懂了
同學(xué),你好 又說讓重新編制?有截圖嗎?
我是問了其它會(huì)計(jì),所以問問你這邊是不是要那樣做
同學(xué),你好
你調(diào)整完之后,重新導(dǎo)出報(bào)表就行
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利