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公司要注銷,賬上其它應(yīng)付賬款26萬(wàn)(這是老板打進(jìn)來(lái)的錢),未分配利潤(rùn)30萬(wàn),固定資產(chǎn)未折舊完。這種情況怎么樣做賬務(wù)處理?

2025-08-13 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-13 09:46

同學(xué),你好
固定資產(chǎn)需要一次性折舊掉,或者報(bào)廢。
其他應(yīng)付款,需要付款給老板,把科目清理掉

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 09:48

固定資產(chǎn)想賣給老板,然后做固定資產(chǎn)清理,這樣可以嗎?能不能把本應(yīng)付給老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為老板購(gòu)買這個(gè)固定資產(chǎn)的費(fèi)用?應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-13 09:49

同學(xué),你好
可以
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)

借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 09:51

把固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款平了,再看有多少未分配利潤(rùn),再做利潤(rùn)分配就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-13 09:52

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 09:57

利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),怎么做分紅的賬務(wù)處理?然后我要繳什么稅

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齊紅老師 解答 2025-08-13 10:02

1.宣告分紅時(shí)

借:利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利

貸:應(yīng)付股利

條件:需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

2.實(shí)際支付時(shí)

個(gè)人股東(需代扣代繳20%個(gè)稅):

借:應(yīng)付股利

貸:銀行存款

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 10:04

我們是小規(guī)模納稅人,分錄也是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-13 10:04

同學(xué),你好 是一樣的

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 10:19

調(diào)完賬后,要另外編制資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表嗎?還是直接把系統(tǒng)最后一次的財(cái)報(bào)弄出來(lái)就行了?

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齊紅老師 解答 2025-08-13 10:20

同學(xué),你好
直接把系統(tǒng)最后一次的財(cái)報(bào)弄出來(lái)就行了

頭像
快賬用戶2170 追問 2025-08-13 10:21

又說讓重新編制,我都搞不懂了

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齊紅老師 解答 2025-08-13 10:24

同學(xué),你好 又說讓重新編制?有截圖嗎?

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 10:25

我是問了其它會(huì)計(jì),所以問問你這邊是不是要那樣做

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-13 10:25

同學(xué),你好
你調(diào)整完之后,重新導(dǎo)出報(bào)表就行

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快賬用戶2170 追問 2025-08-13 10:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-13 11:05

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好
固定資產(chǎn)需要一次性折舊掉,或者報(bào)廢。
其他應(yīng)付款,需要付款給老板,把科目清理掉
2025-08-13
你需要把所有的余額都清理了才行
2025-08-12
你好,這個(gè)建議你轉(zhuǎn)實(shí)繳了。
2025-06-09
好,是的,把這些科目都需要做平。
2023-09-25
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