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已付海關(guān)進(jìn)口增值稅已印專用激款書,但未抵扣,增值稅報(bào)表上是否要填?如果要填是填第幾欄

2025-08-12 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 15:29

同學(xué),你好
未抵扣,就不要填,抵扣了再填

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同學(xué),你好
未抵扣,就不要填,抵扣了再填
2025-08-12
您好,您是用于出口退稅的,是應(yīng)該填附表二的第26欄,不能填具體是什么提示
2019-08-06
同學(xué)你好 可以轉(zhuǎn)出 但是發(fā)票要紅沖 重新開 然后才可以退稅
2021-07-05
你好,也在6月申報(bào)才可以的
2019-07-06
你好,這個(gè)問題已經(jīng)回復(fù)
2019-07-06
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