先查明其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)的原因(如本應(yīng)是其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等)。 若為應(yīng)計(jì)入 “其他應(yīng)付款” 的款項(xiàng),今年做調(diào)整分錄: 借:其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù)金額的絕對(duì)值) 貸:其他應(yīng)付款 — 對(duì)應(yīng)單位 / 個(gè)人 以此沖平其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入正確科目即可。

因?yàn)槿ツ陠T工借款刷單,錢借給員工時(shí)是掛了其他應(yīng)收款這個(gè)科目,后面在平臺(tái)刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了,當(dāng)時(shí)沒說沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款,不做收入,因?yàn)槔蠋熢谌豪镎f要做收入,那當(dāng)時(shí)借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)說想把公司的其他應(yīng)收款放在其他應(yīng)付款科目體現(xiàn),不體現(xiàn)其他應(yīng)收款科目 ,我現(xiàn)在調(diào)賬是不是應(yīng)該做:借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。以后再有其他應(yīng)收款的時(shí)候就做:貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),貸銀行存款
郭老師,請(qǐng)問一下我去年有一筆費(fèi)用借管理費(fèi)用帶銀行存款,我做了,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收款帶銀行存款,那我怎么辦呢?現(xiàn)在我要怎么調(diào)帳了?
郭老師,郭老師,請(qǐng)問一下我前面的時(shí)候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時(shí)候我做錯(cuò)了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),在去年的時(shí)候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
小規(guī)模暫估,這樣操作行不行 1、暫估 借 原材料 5萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估5萬 2、領(lǐng)用材料 借 生產(chǎn)成本 5萬 貸 原材料-暫估5萬 3、沖暫估 借 原材料 -5萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估-5萬 這個(gè)時(shí)候材料負(fù)5萬對(duì)吧 4、來票了: 借 原材料 2萬 借 原材料3萬 貸 應(yīng)付賬款-某公司(有數(shù)量,明細(xì)的哈) 5、然后沖暫估負(fù)5那里, 借 原材料-暫估(總金額,無數(shù)量,單價(jià),明細(xì)) 5萬 貸 原材料-a材料(發(fā)票上的單價(jià),數(shù)量,金額)2萬 貸 原材料-b材料(發(fā)票上的單價(jià),數(shù)量,金額)3萬 不知道行不行?若有差額就5、這里加一筆 借生產(chǎn)成本-材料 或者 貸生產(chǎn)成本-材料
老師,老板買了3臺(tái)蘋果手機(jī)作為工作機(jī),價(jià)格一共是三萬五,可以開專票回來抵扣增值稅嗎?
老師 銷售部開票收票點(diǎn)做什么科目
老師,我們是酒店。客人損壞了東西。賠了90元,這個(gè)客人要開票,怎么開票
公司租的房子做為辦公地址,但是房東沒有去交房產(chǎn)稅,因此沒有租房發(fā)票,請(qǐng)問租房過程中產(chǎn)生的水費(fèi),電費(fèi),物業(yè)費(fèi),可以稅前扣除嗎
老師,紅字發(fā)票應(yīng)該怎么開
抖音平臺(tái)補(bǔ)貼開具什么發(fā)票?
公公賬轉(zhuǎn)給法人的錢怎么做分錄
老師,分紅款的話,可以先分,然后等賬上有錢了再付,可以不呢
公司更改名字又從杭州遷到寧波,去寧波稅務(wù)登記要帶那些資料?

