若當月無銷項, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
老師,之前年度有進項待抵扣,之后有要交的增值稅,沖之前待抵扣的進項稅額,還不用交增值稅,怎么做分錄?
老師 您好這個月我們進項票很多然后有這邊全部勾選認證了 就形成了留抵 然后這個留抵可不可以來抵扣之前欠的稅款哇
老師,公司欠稅,這月進項大于銷項的話,用留抵抵之前欠稅的怎么操作呢?這樣用留抵抵扣之前欠稅的可以嗎?
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
第二點答案為什么是恰當的?組成部分重要性應該用集團項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應當是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現在要建期初數據 ,公司有一個進銷存的系統,那我現在要在金蝶就錄存貨的數據,請問這個數據在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點,不恰當原理是什么?
老師,補申報補交以前年度的房產稅,又有滯納金。這個怎么做分錄啊?
老師,采購煤的時候我公司出了運費 銷售煤的時候,買方出了運費,那我們公司開回來的進項專票運費票可以抵扣銷項稅額嘛
老師,麻煩問一下,其他貨幣資金的明細賬要登什么賬本呢?
老師,我想咨詢一下公司資產在2024年末超過5000萬之后,如果在25年第一季度資產又不夠5000萬了,還能繼續(xù)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
外貿出口企業(yè)全部為出口業(yè)務:有退稅的商品,還有出口視同內銷征稅的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標識為1),請問公司辦公用的電費、物業(yè)費發(fā)票為專票和職工高鐵票的進項稅額是否可以抵扣?我的意思進項稅是用于視同內銷商品的銷項稅抵扣
7月份就已經申報抵扣了,但是做6月份的賬忘記做這個分錄了,這個分錄可以做在7月份嗎
還是又去調6月份的賬
這個分錄可以做在7月份