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你好,我們之前有欠稅,然后這個月有進項,也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫分錄

2025-08-08 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 16:15

若當月無銷項, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅

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快賬用戶1050 追問 2025-08-08 16:30

7月份就已經申報抵扣了,但是做6月份的賬忘記做這個分錄了,這個分錄可以做在7月份嗎

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快賬用戶1050 追問 2025-08-08 16:31

還是又去調6月份的賬

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齊紅老師 解答 2025-08-08 16:33

這個分錄可以做在7月份

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若當月無銷項, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
2025-08-08
你好,這個我們這里是不可以的呀
2024-03-29
1.上個月進項發(fā)票沒有認證,這個月需要轉出。 2.上個月認證的進項發(fā)票沒有抵扣完,這個月需要繼續(xù)抵扣。 如果想要抵扣欠稅,可以按照以下步驟操作: 1.確認欠稅金額:首先需要確認上個月或更早的欠稅金額。 2.確認可抵扣的進項稅額:需要確認這個月認證的進項稅額有多少,以及是否可以抵扣之前欠下的稅款。 3.計算可抵扣的稅額:用這個月認證的進項稅額減去上個月或更早的欠稅金額,就是可以抵扣的稅額。 4.填寫申報表:在申報表上填寫可抵扣的稅額,即可完成抵扣欠稅的操作。
2023-10-20
您好,不夠的計入應交稅費-未交增值稅里面交稅就可以
2025-07-10
借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額).
2025-05-15
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