同學(xué),你好
可以
借:費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn),還沒(méi)有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
工資表表中,應(yīng)付工資,含個(gè)稅和個(gè)人那部分社保,這個(gè)社保基數(shù)交社保是按哪個(gè)交的,是扣掉個(gè)稅和個(gè)人社保后的金額數(shù)計(jì)算社保嗎??
1976年男,幾歲退休拿退休金
老師,怎么判定企業(yè)規(guī)模,我們公司是物流公司
我司要給個(gè)人居間費(fèi),請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)居間費(fèi)從稅務(wù)方面怎么做才比較符合稅務(wù)要求
內(nèi)部交易跟評(píng)估增值到底怎么區(qū)分呢,經(jīng)常會(huì)搞混掉
老師,想咨詢下:往來(lái)款掛付的機(jī)構(gòu),由一家公司變?yōu)榱硪患夜?,?huì)計(jì)需要怎么賬務(wù)處理~留存的資料,一般有哪些?比如如下文字規(guī)定~ 貴公司根據(jù)《租賃合同》向原物業(yè)管理機(jī)構(gòu)繳納的物業(yè)管理費(fèi)保證金由原物業(yè)管理機(jī)構(gòu)將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)交新物業(yè)管理機(jī)構(gòu),該筆款項(xiàng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)為貴公司向新物業(yè)管理機(jī)構(gòu)繳納的物業(yè)管理費(fèi)保證金,并由新物業(yè)管理機(jī)構(gòu)按《租賃合同》之相關(guān)規(guī)定在貴公司滿足物業(yè)管理費(fèi)保證金退還條件情況下,向貴公司退還。
什么叫風(fēng)險(xiǎn)投資金額,企業(yè)怎么樣獲得風(fēng)險(xiǎn)投資
老師中級(jí)財(cái)管每股收益無(wú)差別點(diǎn)的每股收益那個(gè)股數(shù)我應(yīng)該除哪個(gè)嘞除最初原始股數(shù)嘛???
每股收益無(wú)差別點(diǎn)的每股收益那個(gè)股數(shù)我應(yīng)該除哪個(gè)嘞除最初原始股數(shù)嘛???
請(qǐng)問(wèn)老師購(gòu)買美金理財(cái)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,比如我1萬(wàn)美金,購(gòu)買美金理財(cái)9000份額這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
不交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,有留抵,怎么賬務(wù)處理?
同學(xué),你好
有留抵。掛在賬上就行,不用特殊處理
老師,您好,申報(bào)增值稅的時(shí)候提示這個(gè)是什么原因,我這個(gè)不是簡(jiǎn)易申報(bào),因?yàn)槲覀兪蔷频?,有未開(kāi)票收入,直接填表的,這個(gè)我應(yīng)該怎么改啊
同學(xué),你好
不用管,直接申報(bào)