同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
老師好,我剛考完初級,現(xiàn)在在縣城一個小的建筑公司做會計,公司以前是在代理記賬的公司做賬的,就沒有建內(nèi)賬,代理記賬的公司負責(zé)把9月做完,下個月開始我要接手,現(xiàn)在老板給了我一堆今年的買材料的單子,我也不知道該怎么建賬怎么辦?我是用手工賬好還是軟件記賬呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
5月收到A公司老板私人賬戶10000,給A開了專票,6月出發(fā)現(xiàn),給A老板私人賬戶退回10000并同時收到A公司對公轉(zhuǎn)賬10000,賬務(wù)處理,把上月分錄紅字重做,做應(yīng)收賬款,完事收到錢平了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在6月底開票又把10000給開票了,現(xiàn)在要報稅結(jié)賬,應(yīng)該怎么處理?
老師您好,之前的亂賬也不知道是哪一年的,比如剛好現(xiàn)在a公司的貨款不要發(fā)票了,可不可以借應(yīng)收賬款a公司,貸應(yīng)收賬款b公司,直接沖平
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應(yīng)該怎么做賬。
老師,這道題允許抵扣的進項稅額,括號里(30?10%+0.45),不明白。 農(nóng)產(chǎn)品屬于免稅增值稅,為啥求進項稅時,有的稅率是9%,有的是10%?
請問老師,工傷養(yǎng)老失業(yè)保險可以不通過應(yīng)付職工薪酬計提,直接借管理費用貸銀行存款嗎?
老師,有的員工離職了,工資給做了,但是他沒有領(lǐng)取。一直在應(yīng)付職工薪酬里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,麻煩請教下,工費經(jīng)費按照應(yīng)發(fā)工資計算申報還是哪個計稅依據(jù),因為以前申報表和應(yīng)發(fā)工資數(shù)對不起上
老師,月底出納之前用公戶轉(zhuǎn)了一批給學(xué)員,400.500-1500都有,發(fā)那學(xué)員我們需要幫他申報個稅嗎?如果400-500零星的那是零星開支。幾十個人我可以寫下學(xué)員身份證,當(dāng)憑證嗎
老師你好,公司有一個建筑項目3000多萬,其中設(shè)備款有2000多萬,設(shè)備款什么科目呢
2024年12月辦理了外經(jīng)證 合同金額是2萬9千多 預(yù)繳稅款0 當(dāng)時企業(yè)也申報了增值稅 填寫的未開票收入 請問 我現(xiàn)在要注銷 我需要先去異地申報這2萬9千多塊嗎?
企業(yè)會計準(zhǔn)則與小企業(yè)會計準(zhǔn)則的區(qū)別是啥?
老板要把員工工資拆分成基本工資,崗位津貼,績效,出勤工資,全勤獎,餐補,住宿補貼,交通補貼,怎么拆分合適?交社保是按照基本工資交社保,還是總工資交社保
新成立的企業(yè),會計制度信息,會計核算方法,成本核算方法,一般選擇什么成本方法?