同學(xué),你好
可以申報的
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
鄒老師,好。我們是挖礦石公司,是先把資源辦系統(tǒng)開出來一個所謂的資源稅票,因為上面有噸數(shù),我理解的是,就像工業(yè)的出庫單一樣,可以知道企業(yè)一個月拉了多少噸,免得少報資源稅?,F(xiàn)在是他們一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,說不定今天晚上12點之前還有車在拉,我今天白天要是把現(xiàn)在能開出的噸數(shù)開出來,今天晚上的要是沒開,我想問。我下個月怎么報增值稅,現(xiàn)在是這個礦承包出去了。對方?jīng)]采礦權(quán)資質(zhì),他們開不出來哪個所謂的資源稅票,只能以我們的名義去開,貨款沒在我們公司賬戶上,
老師,你好,我問一下我公司是小規(guī)模納稅人,去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個點的稅,稅款這塊就有差額,相當(dāng)于多交了稅款,我在增值稅申報表上應(yīng)該怎么填寫
學(xué)堂老師,出口退稅申報有2個疑點信息,麻煩老師了,一是申報的發(fā)票無電子信息,是因為當(dāng)期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報嗎?二是提示申報的出口商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報關(guān)單錄入的代碼是沒問題的,但是一直有這個提示,是報關(guān)的時候數(shù)據(jù)整混了跟報關(guān)單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過不去,麻煩老師了
說好的下午4點各部門有付款的一起提交上來和老板請款,和財務(wù)一個辦公室的采購之前都是3點半左右給我付款單子,這幾天總是她想什么時候付就什么時候付,4點了還得等她,4點半5點那樣才拿來,導(dǎo)致大家的都得等她,一個辦公室還不好說,今天問她一嘴怎么越來越晚了,她說采購一直4點請款啊,我說那不行啊我4點準(zhǔn)時和老板請款,你這不是和我時間重疊了?你晚發(fā)我,我晚申請,我付款時間都往后延遲了,你得提前10分鐘給我點時間啊,別人也等著付款呢,這人怎么這么無語啊,該怎么治她
老師,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,帳上利潤要分紅,怎么交稅
老師請問一下,科技公司購買了很多元器件,研發(fā)的設(shè)備上用來測試的,這種元器件怎么入賬,入哪個科目
老師七小題固定資產(chǎn)清理下面應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項是怎么算出來的?
網(wǎng)上刷到好多說有個地方實行了電子憑證,那是不是不用把紙質(zhì)的憑證打印出來,也包括發(fā)票嗎?
老師,請問商品入庫后的人工費及其他費用,計入什么科目
老師,請問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?可以的話,原始單據(jù)是付被書的承兌嗎?但這種系統(tǒng)不能備注投資款
你好,請問我們分包有個員工受傷了。由我們公司統(tǒng)一購買的保險,住院費是我們項目經(jīng)理墊付的,墊付了3000元,有住院單子3000元。保險公司賠付了醫(yī)療費2500。請問怎么入賬呢
老師,我想問下,我公司員工,在5月的時候給交了社保,但是沒有申報扣繳,7月的時候才申報扣繳的,然后7月的工資表里個人部分沒有加5月份的部分,這個個人部分要從他的工資里面扣掉,但是我公司錢已經(jīng)交了,我要計提呢,我在請憑證里加上補扣的這5月的個人部分,這個就借貸不平了,我咋轉(zhuǎn)不過來了,該怎么做分錄呢
老師客戶對賬要求扣10元手續(xù)費,開票應(yīng)該怎么開跟對賬單一致呢
公司采購商品,對方跨月開發(fā)票,發(fā)票回來需要在 OA 上走流程么?
那自檢有疑點也可以申報上去嗎?
同學(xué),你好
一般是可以的,然后需要寫說明
我自檢顯示可以跳過這個疑點
同學(xué),你好
那就可以的