你好,請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn),謝謝配合。 下個(gè)月,根據(jù)這個(gè)月的銷售情況申報(bào)增值稅。 按一個(gè)月實(shí)際銷售的礦產(chǎn)品情況,申報(bào)相應(yīng)的資源稅
老師好!我們一個(gè)客戶是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶開(kāi)了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)欄,第三行少打一個(gè)m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對(duì)的,然后給給他打電話,他說(shuō)資料報(bào)上去,不知道能不能用,得問(wèn)下他們財(cái)務(wù)。后來(lái)沒(méi)有聯(lián)系我,這樣會(huì)對(duì)他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開(kāi)完,意思叫我們就是隨便開(kāi),就是開(kāi)點(diǎn)開(kāi)金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒(méi)弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開(kāi)完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開(kāi)一張就就紅出,就是開(kāi)負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒(méi)有票了。 我就想問(wèn)一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開(kāi)的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開(kāi)復(fù)數(shù)宏沖?
老師,好。我們是挖礦石公司,在資源辦系統(tǒng)開(kāi)的票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了。就給工業(yè)(商業(yè))的出庫(kù)單一樣,拉出去一車,開(kāi)在他們系統(tǒng)開(kāi)出去一張票,多少噸,客戶沒(méi)給我們貨款類,哪我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)收入嗎?還是等我們給他們開(kāi)發(fā)票了。我再申報(bào)收入
老師,好。我們是挖礦石公司,是先把資源辦哪個(gè)系統(tǒng)開(kāi)出來(lái)一個(gè)所謂的資源稅票,因?yàn)樯厦嬗袊崝?shù),我理解的是,就像工業(yè)的出庫(kù)單一樣,可以知道企業(yè)一個(gè)月拉了多少噸,免得少報(bào)資源稅?,F(xiàn)在是他們一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,說(shuō)不定今天晚上12點(diǎn)之前還有車在拉,我今天白天要是把現(xiàn)在能開(kāi)到的噸數(shù)開(kāi)出來(lái),今天晚上的要是沒(méi)開(kāi),我想問(wèn)。我下個(gè)月怎么報(bào)增值稅
老師,好。我們是挖礦石公司,是先把資源辦哪個(gè)系統(tǒng)開(kāi)出來(lái)一個(gè)所謂的資源稅票,因?yàn)樯厦嬗袊崝?shù),我理解的是,就像工業(yè)的出庫(kù)單一樣,可以知道企業(yè)一個(gè)月拉了多少噸,免得少報(bào)資源稅。現(xiàn)在是他們一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,說(shuō)不定今天晚上12點(diǎn)之前還有車在拉,我今天白天要是把現(xiàn)在能開(kāi)到的噸數(shù)開(kāi)出來(lái),今天晚上的要是沒(méi)開(kāi),我想問(wèn)。我下個(gè)月怎么報(bào)增值稅
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
老師,民宿租來(lái)的房子,裝修審批有個(gè)測(cè)繪費(fèi)3000,我入賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺(jué)金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時(shí),這個(gè)紅沖掉的發(fā)票,這個(gè)稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們?cè)趺撮_(kāi)收購(gòu)票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時(shí)候是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時(shí)候票找不進(jìn)來(lái)了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報(bào)呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有一份關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全年?duì)I收的千分之五,那這個(gè)全年?duì)I收是,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去成本=全年?duì)I收?
發(fā)票沒(méi)開(kāi)的,也是按實(shí)際銷售量在未開(kāi)票里面申報(bào)嗎?印花稅也是嗎?哪以后開(kāi)票了呢?增值稅和印花稅又該怎么處理呢
你好 是按實(shí)際銷售量在未開(kāi)票里面申報(bào) 印花稅也是的 以后開(kāi)具發(fā)票了,把之前的無(wú)票收入紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做分錄 之前已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅就不做調(diào)整了
嗯,好的,老師,明白了,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。