可以呢 研發(fā)加計(jì)扣除也會(huì)導(dǎo)致所得稅稅負(fù)很低的
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒有從事過此行業(yè),也沒有老會(huì)計(jì)帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時(shí)適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個(gè)更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請退稅?
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾埜咝录夹g(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師,下午好!請教一下,公司是注冊時(shí)是科技型企業(yè),但開業(yè)后一直是零申報(bào),也沒有取得高新企業(yè)資格,稅局現(xiàn)在要求寫說明我們公司為什么一直沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,這個(gè)要怎么寫比較好!
老師,我們軟件研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在是高新企業(yè),到24年到期,我們的訴求是可以用研發(fā)加計(jì)扣除,其他沒什么了,想問下老師們,像我們這種情況有必要再高企復(fù)審嗎
近一準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,有個(gè)主要情況表要填,里面近三年研究開發(fā)費(fèi)用總額,這個(gè)填的是什么,我們公司研究費(fèi)用里有不允許加計(jì)扣除的房租攤銷費(fèi)。那么這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用總額填寫時(shí)要去除攤銷的房租費(fèi)嗎。。。,匯算清繳申報(bào)表有歸集的研發(fā)費(fèi)用金額項(xiàng)目,直接填這個(gè)項(xiàng)目里數(shù)額是不是也可以
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn),繳費(fèi)10年,領(lǐng)取金額咋計(jì)算
請問一下老師,公司有2個(gè)股東,其中一個(gè)股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時(shí)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個(gè)股東的實(shí)繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個(gè)股東4000,請問一下,我可以把這個(gè)借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的,這個(gè)分錄怎么做
支付房租的分錄摘要怎么寫?支付的是公司辦公用的
供應(yīng)商的公司已經(jīng)注銷了,我公司打款打多了,他現(xiàn)在愿意退回來如何退
老師,社保增減員分別在什么時(shí)間做
最后一步綜合資本成本新負(fù)債比重,權(quán)益比重怎么來的
個(gè)體工商戶 生產(chǎn)制造業(yè) 自己的房屋 經(jīng)營 一直沒交 房產(chǎn)稅 土地稅(因?yàn)橹皼]有收入 就是沒對(duì)外開過發(fā)票)也沒有人問 現(xiàn)在有收入了 房產(chǎn)土地稅 需要交不 之前的用補(bǔ)不
老師,這個(gè)cif怎么開票
外貿(mào)出口企業(yè)。我家賬上沒錢墊不了太多貨款,供貨商堅(jiān)持要付了全款才能把開票信息和送貨單開出來,這樣會(huì)導(dǎo)致我出貨時(shí)間在前,送貨單和發(fā)票時(shí)間在后。我能不能先把合同簽在出口前,送貨單上不寫日期。
高新企業(yè)呢
高新技術(shù)企業(yè)也可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的