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老師,我公司購買包裝材料,首先付 30% 預(yù)付款,,對方發(fā)貨了,沒開發(fā)票?。。∝浀轿胰霂?,這兩步如何做賬?第一步肯定是借預(yù)付,貸銀存,第二步呢?貸方怎么做?

2025-08-07 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-07 15:06

同學(xué),你好
第二步
借:原材料
貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶7344 追問 2025-08-07 15:08

預(yù)付不夠貸的,

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齊紅老師 解答 2025-08-07 15:09

同學(xué),你好
不要緊,掛著預(yù)付上,之后付錢,再沖預(yù)付

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同學(xué)你好 貸應(yīng)付賬款-暫估 2,都是同一個材料嗎
2022-02-18
你好,做暫估分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-01-09
借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款, 這個金額是固定資產(chǎn)全額。
2021-04-27
你好。第一個:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 第二個:借:周轉(zhuǎn)材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款
2022-04-29
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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