一般不可以。 計(jì)提的費(fèi)用屬于期間費(fèi)用,與結(jié)轉(zhuǎn)的成本(如主營業(yè)務(wù)成本)核算范疇不同,直接用成本沖銷會(huì)混淆邏輯。 正確做法:多提或無需支付的費(fèi)用,直接沖減原費(fèi)用科目;若需轉(zhuǎn)入成本,需先沖銷費(fèi)用再合規(guī)轉(zhuǎn)入。
老師,先計(jì)提,后 結(jié)轉(zhuǎn)成本。沖成本??梢圆粵_嗎?? 不沖。把計(jì)提多的分到下月成本 可行
請(qǐng)問2020年12月計(jì)提的管理費(fèi)用科目,已結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤(rùn),現(xiàn)在2021年1月份需支付沖銷以前管理費(fèi)用科目,導(dǎo)致余額為負(fù)數(shù),是否正確
老師,請(qǐng)問23年12月份的制造費(fèi)用-水費(fèi),在本期結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候變成負(fù)數(shù)了,因?yàn)樯弦黄诘挠?jì)提沖成正的話,在本期一起紅沖的,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
老師,請(qǐng)問去年的費(fèi)用成本多計(jì)提了,今年直接紅沖,可以?
請(qǐng)問計(jì)提的費(fèi)用,可否以結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法,沖走?
老師您好,我司是動(dòng)力機(jī)械制造公司,買一臺(tái)二手大型設(shè)備128萬,對(duì)方公司不給開發(fā)票,如何處理?
開普票不能抵扣,有啥用呢
持有待售不明白什么意思
外匯都需要做什么財(cái)務(wù)內(nèi)容?
幾天的焊接工人工資 可以直接按照臨時(shí)工工資發(fā)放嗎 還是必須代開發(fā)票 開發(fā)票開什么內(nèi)容
老師,這個(gè)題可以給我詳細(xì)的解釋一下嗎?特別是被動(dòng)稀釋怎么計(jì)算,越詳細(xì)越好
廠房出租,簽訂了合同,但由于沒有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證,開票怎么辦?
生產(chǎn)制造業(yè) 個(gè)體工商戶 產(chǎn)品是外做的,包括原材料也是對(duì)方的 回來我們直接賣 掙得差價(jià) 這種情況 怎么做賬
老師,一家公司在抖音,天貓都有收入,賣的商品分ABC很多類,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的話該怎么去確認(rèn)呀
老師,開專票木有電話號(hào)碼可以嗎?
我們計(jì)提的是原材料
原材料為啥要計(jì)提?》
我今天了解過了,是成本5月的時(shí)候計(jì)提了費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本表;我在賬面做借原材料 貸其他應(yīng)付款,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本;在6月的時(shí)候發(fā)票來了,成本沒有沖賬,又計(jì)提了一次,但這次就在庫存沒有結(jié)轉(zhuǎn);現(xiàn)在7月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,成本想把成本結(jié)轉(zhuǎn),但我的會(huì)計(jì)賬是要沖借材料貸其他應(yīng)付款的吧?
相當(dāng)于暫估
對(duì)的 這個(gè)要沖了的
是外發(fā)加工的模具
這個(gè)模具為啥不直接計(jì)入費(fèi)用呢
正確的做法應(yīng)該是怎樣?
借制造費(fèi)用 貸銀行存款 然后一塊結(jié)轉(zhuǎn)了
就算是計(jì)提是否不會(huì)放入原材料計(jì)提,只會(huì)放進(jìn)制造費(fèi)用?
老師,幫忙看下,哪里不對(duì)
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