同學(xué),你好
之前的收入分錄紅沖
我是小規(guī)模企業(yè),第二季度4-6月份確認(rèn)收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。到7月份繳納時(shí)應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄,可是余額是負(fù)數(shù)怎么辦。
2023年1月份小規(guī)模開(kāi)具3%增值稅普票,未追回開(kāi)具1%稅票,未超過(guò)30萬(wàn)減免稅額是按1%提還是按3%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模4~6月。收入超30萬(wàn)。已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在8月份需要紅沖一張普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模4~6月。收入超30萬(wàn)。已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在8月份需要紅沖一張5月普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦,是退稅還是不能退,還是稅金會(huì)自動(dòng)留7-9月抵扣呀
小規(guī)模個(gè)體戶和小規(guī)模公司10月到12月份收入未超30萬(wàn) 計(jì)提的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 直接 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣做法對(duì)嘛
老師,麻煩問(wèn)一下,關(guān)于扣個(gè)稅,子女教育方面,如果是大專畢業(yè)了,專升本繼續(xù)讀書(shū),是否還可以享受專項(xiàng)扣除
上游是異常戶收到發(fā)票還做成本費(fèi)用嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售二手設(shè)備的稅率是多少?
日常pos收款都有手續(xù)費(fèi),到公戶手續(xù)費(fèi)就扣了,分錄如下 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款-pos 還是說(shuō)票來(lái)在進(jìn)費(fèi)用?
建筑公司:安全員C證考試課時(shí)費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,員工的工資由我公司代發(fā),后面其他公司把員工的工資在轉(zhuǎn)給我們公司,我們公司還需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
出口退稅企業(yè),本月可以退出口退稅額39000元,內(nèi)銷增值稅額600元,已勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票39074元,內(nèi)銷的要怎么申報(bào)稅額
律所的免稅銷售額有些什么
老師你好,我單位購(gòu)進(jìn)電梯,分別簽訂了電梯設(shè)備購(gòu)買合同和安裝合同,設(shè)備合同43萬(wàn),安裝合同17萬(wàn),這種情況 需要區(qū)分,分別入固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤嗎?還是合并一起進(jìn)固定資產(chǎn)?
老師,我想問(wèn)下就是以前開(kāi)業(yè)的時(shí)候裝修都沒(méi)有發(fā)票,然后那個(gè)會(huì)計(jì)全部都攤到車間的制造費(fèi)用去,辦公室的都沒(méi)有攤。然后匯算清繳納也沒(méi)有調(diào)增。然后我現(xiàn)在辦公室的要攤回來(lái),我這個(gè)咋處理