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我申報免扺退稅申報表時提示企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表免征和抵扣稅額與增值稅申報表存在差額,如何解決?

2025-08-05 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 21:56

您好,這個的話,是因為賬務(wù)做的還是啥啊

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你好, 根據(jù)您的描述,這個問題是由于出口免抵退計算過程中的數(shù)據(jù)誤差導(dǎo)致的。為解決這個問題,您需要檢查并調(diào)整您的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)。 1. 檢查增值稅納稅申報數(shù)據(jù):確保您的增值稅納稅申報表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。這包括銷售額、銷項稅額、進(jìn)項稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改納稅申報數(shù)據(jù)。 2. 檢查出口退稅申報數(shù)據(jù):確保您的出口退稅申報表中的數(shù)據(jù)與增值稅納稅申報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改出口退稅申報數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整納稅申報:如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報數(shù)據(jù)有誤,您需要調(diào)整納稅申報。在調(diào)整時,請確保調(diào)整后的數(shù)據(jù)與出口退稅申報數(shù)據(jù)保持一致。 4. 重新計算免抵退:在調(diào)整完增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)后,重新計算免抵退金額。確保計算結(jié)果與您的實際業(yè)務(wù)情況相符。 5. 提交修改后的申報數(shù)據(jù):將修改后的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)部門。如有必要,可與稅務(wù)部門溝通,以確保您的申報正確
2024-01-09
同學(xué)你好 你按照提示的來改一下就可以了
2020-09-18
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
你好,你有“抵退稅不得免征和抵扣稅額”沒有在增值稅報表上申報。重新申報增值稅后再做出口退稅
2022-05-12
你好,同學(xué)。 你這差額沒有,你這差額是什么原因?qū)е碌?,是要退的?/div>
2020-11-08
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