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我們8月轉(zhuǎn)一般納稅人,目前庫存有部分是2季度開進來的成本票,我可以讓供應(yīng)商把2季度作廢了重新開專票嗎,以什么理由比較合適

2025-08-05 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 12:50

一般不行直接作廢 2 季度發(fā)票,因跨月不符作廢條件。若發(fā)票有開票錯誤(如稅號、金額錯)、業(yè)務(wù)有銷售折讓,可讓供應(yīng)商先開紅字發(fā)票沖銷,再重新開專票。操作前和供應(yīng)商溝通,說明錯票情況,按紅字發(fā)票流程處理,別違規(guī),否則可能有稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶5048 追問 2025-08-05 12:51

那8月重新開的專票能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-05 12:55

同學(xué)你好 這個可以的

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您好,不是,我們23年2月前的發(fā)票就不能抵扣的,拿到專票也不要價稅分離,需要進項轉(zhuǎn)出 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024-01-23
您好,小規(guī)模納稅人采購商品,進項稅不抵扣
2024-01-20
您好 ,第一點,您說的正確 第二點利潤是正數(shù),就需要繳納所得稅 如果你單位執(zhí)行了新的準(zhǔn)則,你可以按新準(zhǔn)則做賬 收入按實際 成本實際發(fā)生,沒有發(fā)票可以暫估
2020-11-25
同學(xué)你好 這個要調(diào)整就要用以前年度損益調(diào)整了
2022-02-28
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當(dāng)于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
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