同學(xué),你好
是可以的。比如5月份的所屬期,你6月5號(hào)勾選,然后當(dāng)天申報(bào),是可以的
老師好,增值稅更正申報(bào),勾選的發(fā)票可以重新勾選嗎,5月份的
老師。在嗎?我想問(wèn)一下,勾選增值稅進(jìn)項(xiàng),可以先不申報(bào)增值稅,就可以先勾選,對(duì)吧
老師,我6.10申報(bào)5月增值稅,勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),可以勾選6月的發(fā)票嗎
郭老師,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)11月的增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣是一定要放在11月底勾選抵扣嗎?還是說(shuō)我可以放12月4日今天來(lái)勾選抵扣,12月15日前申報(bào)11月增值稅也可以的
我今天勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn),增值稅申報(bào)表要改一下重新勾選,可以撤銷勾選嗎
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫(kù)了沒(méi)付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時(shí)假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費(fèi)用 53(按公允價(jià)值計(jì)稅加上成本),貸:庫(kù)存商品 40,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13,老師這樣對(duì)不對(duì)。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯(cuò)了 這個(gè)月沖掉重開 稅算哪個(gè)月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過(guò)20%
公司借個(gè)人的錢,沒(méi)有借款協(xié)議有什么風(fēng)險(xiǎn)
股東做知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)實(shí)繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn),有沒(méi)有需要注意的地方?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會(huì)計(jì),做的賬,就是,員工個(gè)人部分扣的金額,本來(lái)是499.98,會(huì)計(jì)直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個(gè)稅,我看老師填的是支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用合適??
老師,應(yīng)付A公司賬款113,匯款信息錯(cuò)誤被退回,銀行回單出現(xiàn)了一正一負(fù)一正的3張銀行回單,我的賬務(wù)處理是這么做嗎? 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:應(yīng)付賬款——A公司113 貸:銀行存款 113 貸:銀行存款 -113 借:應(yīng)付賬款——A公司113 貸:銀行存款113 老師,幫我看看借貸方向及所附金額,這樣做是正確的嗎?
同學(xué),你好
是可以的
科目、數(shù)據(jù),借貸方向,都是對(duì)的嗎?
同學(xué),你好
都是可以的