你好,你認(rèn)證過(guò)就要轉(zhuǎn)出。 入賬不一定轉(zhuǎn)出,要在申報(bào)表上轉(zhuǎn)出才是真的轉(zhuǎn)出。
七月的發(fā)票開錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
請(qǐng)教老師:當(dāng)月開了紅字發(fā)票信息表,報(bào)稅時(shí)已轉(zhuǎn)出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應(yīng)怎么做賬?請(qǐng)分別列出本月作申請(qǐng)時(shí)的分錄,及收到發(fā)票時(shí)的分錄;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)平嗎?
請(qǐng)問(wèn)2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是一般納稅人,收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)表彈出了紅字發(fā)票金額,那我收到這張紅字發(fā)票的時(shí)候要怎么做賬呢
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?但沒(méi)有收到紅字發(fā)票呀
出口貨物,一般貿(mào)易和跨境電商,賬務(wù)處理方面有什么區(qū)別嗎?
老師,我們是代理記賬公司,客戶自己開發(fā)票自己勾選認(rèn)證,我們只記賬,如果虛開我們有責(zé)任嗎?
老師,實(shí)際工作中,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商貿(mào)企業(yè)會(huì)常用到“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”,這個(gè)科目嗎?
小規(guī)模,稅務(wù)局查賬嗎
。公司做的是電商推廣的,我們收到一筆收入,合同期三個(gè)月,我確認(rèn)收入是分期確認(rèn)還是開票后一次性確認(rèn)收入
算息稅前利潤(rùn)要減去固定成本,這個(gè)固定成本包含折舊不老師
老師好,員工打車開的普通發(fā)票的,但不是滴滴的發(fā)票,交通工具類型上寫著出租車三個(gè)字,這樣能普票可以抵扣稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,從哪些公司或個(gè)人處采購(gòu)樹苗可以按9%計(jì)算抵扣增值稅?
老師,員工工資沒(méi)有發(fā)放,但是計(jì)提了,計(jì)提的分錄是借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付工資,由于工資沒(méi)有發(fā)放,稅務(wù)局說(shuō)管理費(fèi)用的工資變成多列的成本
我單位去年收到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務(wù)處理及怎么報(bào)稅?
我明白了,紅字在勾選的時(shí)候沒(méi)有,所以及時(shí)是賬上做了,是吧?
你好,是的,就是這樣了。