你好; 你們是包工包料的 只能開9% ;除非你清包工和銷售材料分別來核算??
老師您好!我們公司承接一個鋼結(jié)構(gòu)工程,有材料和人工。材料進(jìn)來是13個點(diǎn)的發(fā)票,人工是3個點(diǎn)的發(fā)票。我開出去可以統(tǒng)一開9個點(diǎn)的發(fā)票嗎?
我們掛靠公司開了13個點(diǎn)的材料票,我們這邊只能給他3個點(diǎn)的進(jìn)項票,這邊除了掛靠費(fèi)他們還要收我們增值稅及附加稅。這個是怎么算呢
老師我是一般納稅人,對方簽合同,合同價70%開13個點(diǎn)25%的部分開3個點(diǎn),5%的部分開9個點(diǎn),這樣可以嗎?我們可以開3個點(diǎn)和9個點(diǎn)嗎?
請問:我是一般納稅人,對方簽合同,合同價70%開13個點(diǎn)25%人工費(fèi)的部分開3個點(diǎn),5%的機(jī)械費(fèi)部分開9個點(diǎn),這樣可以嗎?我們可以開3個點(diǎn)和9個嗎?這是一個掛靠公工程,包工包料的
老師這個合同70%材料費(fèi)開13個點(diǎn),25%人工費(fèi)開3個點(diǎn),5%機(jī)械費(fèi)開9個點(diǎn),是一個掛靠我們公司的,我們買材料加工,能不能開3個點(diǎn)和9個點(diǎn)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師之前代賬會計開了一部分13個點(diǎn)的鋼結(jié)構(gòu)票,合同也是這么簽的,現(xiàn)在要我開剩下的3個點(diǎn)的人工費(fèi)和9個點(diǎn)的機(jī)械費(fèi),怎么辦
你好;? ? ? ? 那你就得看你到底是包工包料; 還是銷售材料 %2B清包工? ?
合同上是包工包料
那就是一起按9%開票哈?
稅點(diǎn)對方給我們,7月份開了13%沒關(guān)系吧
掛靠公司也要是這樣嗎?
你好; 不對哈;? 除非? 你們有銷售材料 合同 ;單獨(dú)有合同; 不然不對的??
老師,我們是掛靠工程,我們是購材料加工制造,沒有銷售材料合同,如果我前面已經(jīng)開了的 按13個點(diǎn)開了,后面剩下的部分全按9個點(diǎn)開行不行
你好;? ?你這樣 與你合同不一致; 怕虛開風(fēng)險的??
我們是自助加工,許多都開了13個點(diǎn),那是不是合同要從新簽,純勞務(wù)的能不能開3個點(diǎn)
你好 ;? 1. 是的; 合同要么改; 要么就得開票按合同 ;? ?對的??
合同怎么改全按9個點(diǎn)嗎?那之前7月份開了一個13個點(diǎn)的怎么辦,不能材料款按13個點(diǎn),剩下的按9個點(diǎn)可以嗎?
你好;? ?約定包工包料的工程業(yè)務(wù)即可; 就是按9%? ?
那之前開了一張13%的票怎么辦
你好,紅沖了,重新開票
老師那已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了怎么辦,分錄應(yīng)該怎么做
你好; 抵扣了 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅;? 購買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票紅沖??
銷售方銷項票抵扣了應(yīng)該怎么做
你好;? 銷項票?? ?什么意思 ;銷售方不存在抵扣的; 你應(yīng)該是開票要紅沖了 紅沖做紅沖收入分錄即可? ?